?你好;? ?你去看看凈資產(chǎn)多少;? 你這個金額別過大了。到時可能會因為這個金額報個稅的;? 你利潤小的話; 成本費用 要做大才行的??
老師好,請問稅務(wù)自查后調(diào)整了以前年度的企業(yè)應(yīng)納稅所得額(仍然虧損未交所得稅),我賬務(wù)上要不要做什么處理?利潤分配—未分配利潤要不要調(diào)整?(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師我現(xiàn)在要做股轉(zhuǎn),然后未分配利潤金額好大,我要怎么調(diào)賬可以把未分配利潤做小點少交點個人所得稅呢
我已經(jīng)做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個稅已交,請問我現(xiàn)在要把利潤分配出去,我是以資產(chǎn)負(fù)債表的哪個金額來分?是所有者權(quán)益的呢?還是未分配利潤?
你好老師,請教一下,今年匯算清繳以后所得稅調(diào)增了,我做了一筆分錄,借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,然后發(fā)現(xiàn)當(dāng)月財務(wù)報表勾稽關(guān)系不平了 利潤表的凈利潤+未分配利潤期初數(shù)>未分配利潤期末數(shù),這種的要怎么調(diào)呢
老師,比如我賬上有100萬未分配利潤是貨幣資金,現(xiàn)在我要把這筆未分配利潤投資入股另外的企業(yè),分錄是怎樣做的呢?未分配利潤那里要做什么調(diào)整嗎
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個莫名的人打了1元進(jìn)賬,這個怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補計提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
之前會計把成本報少了,費用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費用盡200萬,我匯算清繳成本不動,毛利毛利率還是很高,會不會出風(fēng)險,不是小微企業(yè),企業(yè)稅負(fù)率按0.7%交
電子稅務(wù)局不在一個省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時,提示當(dāng)前業(yè)務(wù)不能跨?。ㄊ校┦褂?,
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導(dǎo)致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費和業(yè)績獎勵,業(yè)績獎勵就是項目做的好,收益高會給我公司一點的獎勵,但業(yè)績獎勵是一次性確認(rèn)收入嗎?
老師好,兩個人一起成立一家公司,一個人以貨幣出資,另一個以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎
就是年底的時候能不能做一些盤盈的科目把未分配利潤調(diào)小呢
?你好;? ? 可以的。 但是你這樣 也會涉及所得稅的哦? ??
那分錄是怎么做呢?然后也是按20%交個人所得稅嗎
?你好;? ?分紅的話? 是的 繳納20%個稅的 ; 如果直接? 做? ?盤盈你主要做什么方面的? ?貨物盤盈嗎??
那跟我做不做盤盈都是一樣要交那么多稅咯,要結(jié)掉未分配利潤,減少一點怎么做分錄
?你好 ;? ? ?是的。 你只是最終會? 影響資產(chǎn)和利潤 ; 因為盤盈了? 到時做 比如 借庫存商品? 貸應(yīng)付賬款? ;或者營業(yè)外收入; 我建議去做一些成本費用u沖利潤? ? ‘’營業(yè)外收入到時也會影響利潤的? ??
好的,謝謝老師
不客氣的。幫到你就好? ?