借銀行存款貸預(yù)收帳款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,按月確認收入就可以的, 你不分攤可以的。
請教老師,廠房租金怎么做?上半年的沒有分攤,可以一次性做到費用嗎?
老師您好,公司支付半年房租40萬,在收到發(fā)票以后一次性計入費用嗎?還是計入長期待攤費用,以后每月分攤?
老師,辦公室房租半年差不多10萬,可以一次性入費用嗎?還是必須要長期待攤費用,每月分攤。
老師,請問預(yù)收半年房租3萬,一次性開票6萬,怎么做分錄和分攤呢?不分攤可以嗎?
老師,酒店專修開了38萬的票,這個裝修可以一次性攤銷嗎,可以的話分錄怎么做,不可以的話需要怎么攤銷呢
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
借:銀行存款30000,貸:預(yù)收賬款29000 應(yīng)交增值稅1000 ?那開票了6萬怎么做賬?
借銀行存款3萬,應(yīng)收賬款3萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
那按月攤銷怎么做分錄?
借銀行存款3萬, 應(yīng)收賬款3萬 貸,預(yù)收帳款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅, 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,每個月做這個。
每個月確認收入做這一步就好了吧?借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?這個預(yù)收和收入是不含增值稅的吧?
對的是的是的是的。
好的,謝謝老師
現(xiàn)在小規(guī)模免增值稅,這個應(yīng)交增值稅二級科目是不是(未交增值稅)?
不用客氣,工作愉快。
預(yù)收賬款是6萬減去增值稅后的金額嗎?那這樣與實際預(yù)收的不一致???
6萬除以1.05/2這個是預(yù)售賬款的。 應(yīng)交稅費等于6萬除以1.05乘以5%
小規(guī)模的5%的季度45萬,普通發(fā)票可以免增值稅。
按老師你說的這樣,借貸不平衡啊
你好, 借銀行存款3萬 應(yīng)收賬款3萬 貸預(yù)收賬款6/1.05 應(yīng)交稅費6/1.05*5%
借:銀行存款3萬 應(yīng)收賬款3萬 貸:預(yù)收帳款28571.43 應(yīng)交稅費(未交增值稅)2857.14 這樣借方6萬,貸方31428.57
借銀行存款3萬 應(yīng)收賬款3萬 貸預(yù)收賬款6/1.05 應(yīng)交稅費6/1.05*5% 這樣預(yù)收的就不是3萬是6萬了
對的是的,應(yīng)收賬款是6萬,不含稅的。
好的,是否理解為就是按開票金額確認收入的,無論收到3萬還是6萬,利潤是相同的
對的是的,是這么理解的。