你好,一個(gè)題是告訴的你原值,一個(gè)是賬面價(jià)值,賬面價(jià)值就已經(jīng)是減去折舊和減值的了
某企業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改良,發(fā)生資本化支出共計(jì)45萬(wàn)元,被替換舊部件的賬面價(jià)值為10萬(wàn)元。該設(shè)備原價(jià)為500萬(wàn)元,已計(jì)提折舊300萬(wàn)元。不考慮其他因素,該設(shè)備改良后的入賬價(jià)值為()萬(wàn)元。
老師,改良后固定資產(chǎn)入賬價(jià)值考慮被替換部分的折舊和減值嗎,這兩個(gè)題一個(gè)考慮折舊啦,一個(gè)沒(méi)有考慮折舊
對(duì)生產(chǎn)設(shè)備改良,發(fā)生資本化支出共計(jì)45萬(wàn)元,被替換舊部件的賬面價(jià)值為10萬(wàn)元,該設(shè)備原價(jià)為500萬(wàn)元,已計(jì)提折舊300萬(wàn)元。不考慮其他因素,該設(shè)備改良后的入賬價(jià)值為()萬(wàn)元(請(qǐng)寫(xiě)出計(jì)算步驟)
3.某企業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改良。發(fā)生資本化支出共計(jì)45萬(wàn)元,被替換舊部件的原值為50萬(wàn)元,該設(shè)備原價(jià)為500萬(wàn)元,已計(jì)提折舊300萬(wàn)元。要求:不考慮其他因素,請(qǐng)計(jì)算被替換部分的賬面價(jià)值和改良后固定資產(chǎn)入賬價(jià)值
3.某企業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改良。發(fā)生資本化支出共計(jì)45萬(wàn)元,被替換舊部件的原值為50萬(wàn)元,該設(shè)備原價(jià)為500萬(wàn)元,已計(jì)提折舊300萬(wàn)元。要求:不考慮其他因素,請(qǐng)計(jì)算被替換部分的賬面價(jià)值和改良后固定資產(chǎn)入賬價(jià)值。是全部的
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師,可以詳細(xì)說(shuō)一下賬面原值,賬面價(jià)值,還有科目余額,賬面凈值的式子嗎
原值就是原價(jià) 賬面凈值=原值-折舊 賬面價(jià)值=原值-折舊-減值
原價(jià)是不是就是當(dāng)時(shí)入賬的價(jià)值
是的,你的理解是正確的