你好; 注銷之前先去考慮分紅處理 ;然后去退還資本還員工 ; 你虧損 當(dāng)然是更好的少繳納 所得稅的 ;但是你現(xiàn)在盈利 只能報稅的
老師,您好!我有個朋友的公司注冊資本200萬,已實(shí)繳,未分配利潤金額也有約300萬,公司不大,每個月都有約20萬凈利潤,現(xiàn)在他想把錢轉(zhuǎn)出來,就是降低未分配利潤的總額和減少注冊資本,但是又不想以分紅的形式去繳那么多個稅,有什么好的避稅方法嗎?
老師,一個公司的未分配利潤是375萬,但是注冊資金300是認(rèn)繳,現(xiàn)在公司要注銷 怎么操作,可節(jié)稅更多
老師,公司注冊資本是1000萬,實(shí)繳700萬,未分配利潤100萬,公司想減資到300萬,股東是自然人,請問個稅怎么繳納?
現(xiàn)在注冊資金500萬,兩個兩板實(shí)繳100萬,現(xiàn)在公司有300萬未分配利潤,剩余的400萬注冊資金讓第三人加入,那兩個老板要交個稅嗎?
老師,我有個公司成立兩年,合計未分配利潤是300萬,股東是一個法人股東一個個人股東,現(xiàn)在要走注銷,我這個怎么操作可以少交稅
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報啊?
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時候是從購買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉儲費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
麻煩老師給說一下具體的操作辦法,先把300萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,只交印花稅,剩余的75萬交所得稅,老師給說具體點(diǎn),看看怎么可行
你好 ;? ?利潤是先分紅; 不是先轉(zhuǎn)實(shí)收資本 。分紅后 在是去 退還資本 ;? ??
分紅怎么個分法?遵循什么原則,分紅不是個稅太多嗎?
你好;按照你們分紅協(xié)議 ;? 按分紅約定的 比例來分 ;?? 借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 支付時 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 按20%來報股東個人的個稅??
比如甲股東投資比列60%,則分紅375*60%,乙股東分紅40%*375。分紅交20的個稅,之后剩余的部分再轉(zhuǎn)實(shí)收資本,交印花稅,那企業(yè)所得稅是分完紅,轉(zhuǎn)完實(shí)收資本的部分再交,是嗎?老師
是的,先分紅,在做資本退還,退還如果之前繳納了印花稅,現(xiàn)在就不用繳納了
謝謝老師耐心的解答
沒事的; 希望能幫到你??