對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思。
老師好,請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體戶每月開(kāi)票金額不超過(guò)40萬(wàn),每月都交什么稅?
個(gè)體核定征收,季度核定額超過(guò)30萬(wàn),每個(gè)季度不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)票都要交稅嗎
核定征收個(gè)體核定限額超過(guò)30萬(wàn),每月不管開(kāi)不開(kāi)票都要交稅嗎
核定征收個(gè)體戶,核定的每月10萬(wàn),是不是季度開(kāi)超30萬(wàn)普票,也要交增值稅
個(gè)體核定征收是在核定的開(kāi)票限額內(nèi),不管開(kāi)多少都交那么多少稅錢(qián)嗎
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
比如核定的60萬(wàn),下季度我沒(méi)開(kāi)票,都按60萬(wàn)交稅嗎
對(duì),那就需要按照60萬(wàn)來(lái)交稅。
那老師,我麻煩問(wèn)下,核定是只核定經(jīng)營(yíng)所得的稅率嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),核定的只是這個(gè)。
那老師,核定季度限額30萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得稅率1.5%,開(kāi)票30萬(wàn),30萬(wàn)都要交經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
對(duì),給你核定的話,你都是需要交的。