同學你好 1.借:信用減值損失 300000*5%=15000 貸:壞賬準備15000 2.借:壞賬準備13300 貸:應收賬款13300 3.借:應收賬款17500 貸:壞賬準備17500 借:銀行存款17500 貸:應收賬款17500 4.壞賬準備應有余額=360000*5%=18000 應計提金額=18000-(15000-13300%2B17500)
鴻州公司按照應收賬款賬面余額的1%計提壞賬準備。2012年年末,應收賬款賬面余額為300000元,年末計提壞賬準備前,壞賬準備科目無余額;2013年6月,確認應收A單位的賬款2600元已無法收回;2013年年末,應收賬款賬面余額為320000元。要求,根據(jù)上列資料,編制該公司有關(guān)壞賬準備的下列會計分錄。1.2012年年末,計提壞賬準備。2.2013年6月,轉(zhuǎn)銷應收A單位的賬款。3.2013年年末,計提壞賬準備。
2.星海公司按照應收賬款賬面余額的5%計提壞賬準備。2x17年年末,應收賬款賬面余額為300000元,“壞賬準備”科目無余額;2x18年6月,確認應收A單位的賬款13300元已無法收回;2x18年10月,收回以前期間已作為壞賬子以轉(zhuǎn)銷的B單位賬款17500元。2x18年年末,應收賬款賬面余額為360000元。要求:根據(jù)上列資料,編制該公司有關(guān)壞賬準備的下列會計分錄:(1)2x17年年末,計提壞賬準備。(2)2x18年6月,轉(zhuǎn)銷應收A單位的賬款。(3)2x18年10月,收回B單位賬款。(4)2x18年年末,計提壞賬準備。
某公司估計的應收賬款違約損失率為5%。2×20年年末,應收賬款賬面余額為300000元,“壞賬準備”科目無余額;2x21年6月確認應收A單位的賬款13300元已無法收回;2x21年10月,收回以前期間已作為壞賬予以轉(zhuǎn)銷的B單位賬款17500元。2×21年年末,應收賬款賬面余額為360000元。要求:根據(jù)上列資料,編制該公司有關(guān)壞賬準備的下列會計分錄。(1)2x20年年末,計提壞賬準備。(2)2×21年6月,轉(zhuǎn)銷應收A單位的賬款。(3)2×21年10月,收回B單位賬款。(4)2×21年年末,計提壞賬準備。
某企業(yè)自2×19年年末開始計提壞賬準備且采用應收賬款余額百 分比法。2×19年年末應收賬款余額為480萬元;2×20年發(fā)生壞賬4.4萬 元,2×20年年末應收賬款余額為360萬元,2x21年1月份收回上年已轉(zhuǎn) 銷的壞賬2萬元,2×21年年末應收賬款余額為500萬元。該企業(yè)各年壞 賬準備提取比例均為3%。 2×21年應計提的壞賬準備金額為
(1)2017年年末,計提壞賬準備。應計提壞賬準備=300000*5%=15000元借:信用減值損失15000貸:壞賬準備15000第二空:(2)2018年6月,轉(zhuǎn)銷應收A單位的賬款。借:壞賬準備13300貸:應收賬款——A單位13300第三空:(3)2018年10月,收回B單位賬款。借:應收賬款——B單位17500貸:壞賬準備17500借:銀行存款17500貸:應收賬款——B單位17500第四空:(4)2018年年末,計提壞賬準備。應計提壞賬準備=360000*5%-19200=-1200元借:壞賬準備1200貸:信用減值損失1200
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費,想問下充值打賞這塊問題,運營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設備計提折舊是計什么費用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司,購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購買了車輛保險還有司機的責任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計入營業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計入營業(yè)成本還是計入庫存?還有取得一些維修費的普票,是計入營業(yè)成本還是計入費用?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?