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⑥15日,由朱平經(jīng)辦并支付財務(wù)科空調(diào)修理費500元。出納董明根據(jù)相關(guān)單據(jù)開出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張。相關(guān)單據(jù)交核算會計制單,結(jié)算號為263507,結(jié)算日期為當(dāng)日,附件計4張。編制會計分錄

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職稱:注冊會計師;財稅講師

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你好,借:管理費用 500 貸:銀行存款 500
2022-04-12
你好 借:銷售費用,貸:銀行存款?
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同學(xué)你好 借,管理費用一業(yè)務(wù)招待費 貸,銀行存款;
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同學(xué)你好 借,銷售費用3300 貸,銀行存款3300
2022-04-13
同學(xué)你好 借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款;
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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