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7日,整燙車間因工作需要,由張云華經(jīng)辦購入專用工具,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1400元,稅額為182元,已驗收入庫。由出納董明開出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張。相關(guān)單據(jù)交核算會計制單,結(jié)算號為263503,結(jié)算日期為當(dāng)日,附件計6張。編制會計分錄

2022-04-12 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 15:12

您好 借:周轉(zhuǎn)材料1400 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額182 貸:銀行存款1400%2B182=1582

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您好 借:周轉(zhuǎn)材料1400 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額182 貸:銀行存款1400%2B182=1582
2022-04-12
同學(xué)你好 借,原材料5500 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項715 貸,銀行存款6215
2022-04-12
您好 借:工程物資10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10000*0.13=1300 貸:銀行存款11300
2022-04-13
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅45549.18 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅2536.26 貸:銀行存款45549.18%2B2536.26=48085.44
2022-04-12
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款;
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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