您好,增加無(wú)票支出(稅前不扣除)金額
企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬(wàn)元,前三季度虧損,四季度盈應(yīng)納稅所得額九十萬(wàn)元,那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時(shí)可以退回?退回的企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳費(fèi)前三個(gè)季度是盈利,第四季度虧損,總體虧損大于盈利,屬于多交稅了,來(lái)年匯算清繳怎么處理
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),企業(yè)全年屬于虧損。 但是某季度盈利,對(duì)于多交的80多元的企業(yè)所得稅不想辦理退稅,該怎么處理
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個(gè)季度也是虧損,第四個(gè)季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))中是負(fù)數(shù),因?yàn)?022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個(gè)季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會(huì)把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷(xiāo)后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過(guò)折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢(xún)一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶(hù)充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,具體是怎么操作的,我找不到
您好,在A105000第三十行第一列填寫(xiě)納稅調(diào)增金額
是的,我就是這么填寫(xiě)的,把交的85.95元,填了保存,但是還是顯示的退稅
您好,您85.95*40再?lài)L試操作