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老師,2022年四月份發(fā)現(xiàn)去年有醫(yī)療保險未計(jì)提該怎么做賬?還發(fā)現(xiàn)去年有一筆分錄科目貸記錯誤了該怎么調(diào)整?

2022-04-12 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-04-12 09:01

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬社保。這個是補(bǔ)計(jì)提企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分。

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齊紅老師 解答 2022-04-12 09:00

去年的哪個科目做錯了?

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快賬用戶5122 追問 2022-04-12 09:02

損益和負(fù)債類科目本來應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬結(jié)果入在了其他應(yīng)付款中,借方是管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-04-12 09:03

借其他應(yīng)付款貸、應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5122 追問 2022-04-12 09:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-12 09:06

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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