您好,那您更正備案,財(cái)務(wù)報(bào)表的備案
老師,以前我們的會(huì)計(jì)制度不需要申報(bào)現(xiàn)金流量表,現(xiàn)在改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要申報(bào),這怎么辦,以前的全部要登記嗎
請(qǐng)問老師,之前企業(yè)在稅務(wù)局登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在需要改為會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要走什么手續(xù)?
老師,今天去稅務(wù)局本來(lái)是辦別的業(yè)務(wù),然后稅務(wù)局人員說我們公司用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在他從業(yè)十幾年看來(lái),不需要用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,讓我改成小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我想請(qǐng)問一下,這個(gè)對(duì)我們公司會(huì)不會(huì)有什么影響啊,還有我改成小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,我還需要改什么嘛關(guān)于準(zhǔn)則修改二導(dǎo)致的系列問題,比如申報(bào)表之類
你好老師,我們現(xiàn)在是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,新來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)讓添加預(yù)計(jì)負(fù)債,但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有預(yù)計(jì)負(fù)債,我們是不是需要改變一下會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果需要改變準(zhǔn)則我們需要做什么?
老師,請(qǐng)問辦理稅務(wù)登記時(shí)稅局核定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅局這是根據(jù)什么來(lái)核定的?請(qǐng)問這個(gè)準(zhǔn)則,后面還可以變更成企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的嗎?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
老師,您好,匯算時(shí)福利費(fèi)中有一部分伙食費(fèi)無(wú)票,另一部分未超過工資薪金的14%,怎么填列?
申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該申報(bào)應(yīng)發(fā)工資把,像借支在工資中扣除后發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該把借支這部分扣除嗎?還是直接按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)呢
去稅務(wù)局更正嗎?還是在電子稅務(wù)局就可以自己更正
在電子稅務(wù)局里面,應(yīng)該也可以的
好的,明天我試一下
謝謝老師
不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對(duì)我的回復(fù)滿意的話,記得給我好評(píng),謝謝!