你好 借:管理費用--社保 貸:銀行存款
老師,老板和老板娘外賬都做工資,老板發(fā)2000老板娘發(fā)3000,都對公打到老板娘個人卡里,然后備注他倆工資,這樣可以嗎?主要是老板娘不想把錢打到老板那,所以都發(fā)給老板娘,稅務那有沒有風險
我們公司老板娘上班沒有工資但是社保是公司交的,那個人部分是做工資我可以社保金額和工資金額一樣嗎?如果社保300我做工資300,這樣公司不用付工資
您好,我們是一個小規(guī)模公司 然后老板給老板娘上社保不發(fā)工資 請問個人部分繳費如何做賬?
公司就老板和老板娘,要繳社??墒枪べY不發(fā),怎么做會計分錄
老板娘在我們公司兼職,公司不給她發(fā)工資,就幫她全額購買社保,這種支付社保的時候和發(fā)放工資,計提工資的時候怎么做分錄
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務派遣企業(yè)差額計稅還可以進行勾選抵扣嗎
老師問一下,工資不發(fā),有進貨和收入,月底憑證怎么做
借:原材料等 貸:銀行存款 然后 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入等