先把借款的分錄補上,然后再說還款分錄。
老師請問一下公司跟公司簽訂借款洗協(xié)議了,但是付款給第三方收款這怎么入賬呢,然后就是我公司沒有錢付材料款了,向另外一個公司借款然后這個公司直接把款付給第三方了,我們這邊收到材料入庫了,這筆怎么入賬沖賬呢
老師,您好,我們公司2020年跟其他公司借入一筆款項,因公司還沒開立賬戶,以現(xiàn)金支付給我公司借款,我公司直接付材料款,當時這筆借款我公司沒有做賬,現(xiàn)在以銀行轉賬方式歸還借款,這個賬務要怎么做呢
老師你好,我們公司有一筆借款,當時就沒入賬,支付這筆借款的利息也是做到賬外的,現(xiàn)在想通過賬上歸還借款和利息,這種要怎么處理呀,謝謝
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費用30萬,我做賬借其他應收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費用70萬,對方公司說之前的借款30萬就抵扣了,我們再直接付40萬就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當時放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務看不懂,麻煩回答一下 1??:這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉至其他應收款 借:其他應收款 貸:在建工程 因為這個項目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項目應還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
老師廠區(qū)圍墻長165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報關的錢提不出來了,
請教這個題的全部分錄
老師,無票收入的外賬要怎么做?
#提問#老師,沒有折舊完的固定資產報廢,稅務怎么處理?
甲公司22年末與丙公司的未決訴訟案件,很可能需要賠償680萬,并確認了預計負債680萬,23年3月5號經法院一審判決甲司需要賠賠付620萬。甲和丙同意此判決并不再上訴,企業(yè)所得稅稅率為15%,匯算清繳和資產負債表批準報出日為23年3月31日,該訴訟事項對22年末遞延所得稅資產影響金額是?
老師,我們是機械租賃公司,我們開票出去工地在異地,但是我們對方不用預交稅款,請問開票時要開外管證嗎?
這個答案有沒有問題?
我是一名個體經營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費給我,公司幫給車輛所有費用。包括油保險費等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術用于新產品的生產。當日投入使用,預計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預計預計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認遞延所得稅資產,80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎是480萬,賬面價值420萬,應確認遞延所得稅資產為多少?
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那借款的分錄我要怎么做,這筆借款收到的現(xiàn)金也沒入過賬?我要以什么作為原始憑證
借款收據(jù)入賬,借庫存現(xiàn)金貸其他應付款,