收到,老師先看下題目?jī)?nèi)容。
風(fēng)華公司為增值稅一般納稅人。原材料的核算采用實(shí)際成本法。適用的增值稅稅率為13%。2019年12月,月初無在產(chǎn)品。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。1)1日,收到投資者投入的款項(xiàng)100000元,存入銀行。2)1日,從銀行借入期限為6個(gè)月的借款500000元,到期一次還本利息??铐?xiàng)存入銀行。3)從外地采購甲材料30噸,單價(jià)2000元/噸;乙材料20噸,單價(jià)1500元/噸。增值稅稅率為13%。企業(yè)開出1張商業(yè)匯票支付全部款項(xiàng)。發(fā)票和貨物已到,但暫未驗(yàn)收入庫。4)以銀行存款支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2000元,按材料重量比例進(jìn)行分配。5)上述材料驗(yàn)收入庫。6)購入1臺(tái)設(shè)備,單價(jià)80000元,增值稅稅率13%;運(yùn)雜費(fèi)1000元。以銀行存款支付全部款項(xiàng)。設(shè)備立即投入使用。7)車間領(lǐng)用甲材料50000元,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品的為25000元,用于生產(chǎn)B產(chǎn)品的為20000元,用于車間一般性消耗的為5000元。8)向美華公司銷售A產(chǎn)品150000元,增值稅稅率13%;對(duì)方以1張商業(yè)匯票支付貨款和增值稅。9)開出一張現(xiàn)金支票,支付銷售產(chǎn)品的廣告宣傳費(fèi)2000元。
我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸75000元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄 實(shí)際發(fā)貨25噸,2噸是虛開增值稅票
我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸75000元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄 實(shí)際發(fā)貨25噸,2噸是虛開增值稅票 我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸67500元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸75000元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄,實(shí)際發(fā)貨25噸,2噸是虛開增值稅票,我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系銷售材料25噸67500元,開增值稅票多開2噸鋼材,價(jià)格2500元,5000元,給業(yè)務(wù)員總計(jì)27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何做會(huì)計(jì)分錄 老師 有什么辦法能把5000元提出來
我們銷售單位為了照顧買方業(yè)務(wù)關(guān)系本月內(nèi)銷售材料25噸每噸價(jià)2500元,計(jì)62500元,在開增值稅票時(shí)多開2噸鋼材,每噸價(jià)2500元,計(jì)5000元,給業(yè)務(wù)員部分,總計(jì)開增值稅票27噸折價(jià)67500元,已收到買方貨款,67500以存銀行,老師幫忙如何處理這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),做會(huì)計(jì)分錄。 牽涉到收入,稅,成本,庫存材料,多開的2噸5000元,辦法處理, 更是希望李老師在百忙之中,抽空吧,做一套完整會(huì)計(jì)分錄,添麻煩了老師!
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
按發(fā)票上的金額與稅額確認(rèn)收入
借:銀行存款 67500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
同時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品?
5000元 可以通過費(fèi)用報(bào)銷等方式提出
若對(duì)回復(fù)滿意,請(qǐng)五星好評(píng)!
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