你好 這個(gè)是一個(gè)月的
老師,每季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),這個(gè)營業(yè)收入 成本等數(shù)據(jù)是填寫1-9月份的數(shù)據(jù)還是3-9月的數(shù)據(jù)呢
老師,每季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),這個(gè)營業(yè)收入 成本等數(shù)據(jù)是填寫1-9月份的數(shù)據(jù)還是7-9月的數(shù)據(jù)呢
老師,每個(gè)月報(bào)個(gè)稅時(shí),這個(gè)表里面的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),失業(yè)等是填一個(gè)月的數(shù)據(jù)還是從1月到3月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,利潤表的本月數(shù)是填季度的最后一個(gè)月的數(shù)據(jù),還是本季度的合計(jì)數(shù)據(jù)???比如說是填6月份的數(shù)據(jù),還是3-6月份的數(shù)據(jù)???
老師,個(gè)稅申報(bào)表里面的專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)那些,填的數(shù)據(jù)是當(dāng)月的嗎,比如1月入職,當(dāng)月開始給員工交社保,2月申報(bào)1月個(gè)稅是只申報(bào)社保的數(shù)據(jù)嗎?3月申報(bào)2月個(gè)稅是2月發(fā)放的1月份工資+2月份交的社保
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)錢后期要返還給他們(他們公司只是過個(gè)賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請問這個(gè)服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請問填寫在哪里呢
老師,我這個(gè)月做的未開票收入,這個(gè)重回,稅金會退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票?。?/p>
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項(xiàng)?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項(xiàng)目開工前,甲方支付30%的預(yù)付款,但項(xiàng)目開工時(shí),甲方?jīng)]有支付這筆預(yù)付款,沒有收到預(yù)付款需要確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費(fèi)1萬,允許扣除1萬,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費(fèi)申報(bào)表后,2024年納稅調(diào)整額是-14萬,本來我的利潤總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補(bǔ)虧損金額成了-20萬,這樣對嗎,沒用完的廣告費(fèi)額度,可以增加可彌補(bǔ)虧損嗎
樸老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務(wù)費(fèi)里又有沒有開具發(fā)票的,請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)支付其 賬載金額:我是填實(shí)際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
勞動生產(chǎn)率和國有資產(chǎn)保值增值率怎么算
做銷售收入的憑證式借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-增值稅普通發(fā)票他這個(gè)是免稅的,稅率可以選0嗎還是其他的
但是后面的專項(xiàng)扣除又是累計(jì)數(shù)據(jù)是嗎
是的 后面的是累計(jì)的
老師,我要報(bào)個(gè)稅,但是這個(gè)月有個(gè)員工離職了,我要先怎么操作,才能正常報(bào)個(gè)稅呢?現(xiàn)在老提醒我說離職的那個(gè)員工還沒有申報(bào)
你好 這個(gè)月開始就沒工資了嗎 是的話狀態(tài)改非正常 寫離職時(shí)間 在人員信息采集里面操作
他是4.1號離職,那三月份我還是要給他報(bào)個(gè)稅的是嗎
工資都發(fā)了 都申報(bào)個(gè)稅沒有
1.2月份的個(gè)稅都申報(bào)了,但今年的工資都還沒發(fā)
公司賬上還沒錢發(fā)
老師,等著你的回復(fù)提交申報(bào)
那就改非正常 你們提前申報(bào)了 到時(shí)候發(fā)下去就不需要申報(bào)了
三月份的沒申報(bào)是吧
是的,今天申報(bào)三月份的,他是4.1號離職的,那三月份還是要給他申報(bào)把,剛剛把他的離職時(shí)間改到了4.1號
那你別改了 每個(gè)月0申報(bào) 發(fā)了三月份工資的次月在給他申報(bào) 然后再改非正常
???我可以先給他申報(bào)了,到時(shí)1至3月份的工資一起發(fā)給他后就不用申報(bào)了,后面4月5月也不用給他0申報(bào)了,就不管他了
那你這種提前申請了,申報(bào)了,對方?jīng)]有收到工資,他能給你申訴吧?如果不申訴的可以
不會申訴的
就可以給他申報(bào)了,申報(bào)了之后你改成非正常。