你好,你增值稅有留抵稅款,可以申請退稅,3月剛出來的政策
老師好,請問外貿(mào)企業(yè)7月發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù)(關(guān)單已出),還沒有在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行申報,那么7月的增值稅該如何申報?這兩個有先后順序嗎?
你好老師,上個月申請的出口經(jīng)營權(quán),這個月還沒有開境外出口發(fā)票也沒有稅務(wù)免低退稅備案,昨天報了增值稅現(xiàn)在收到了稅務(wù)局這條短信這是什么意思的
你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進(jìn)項出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報所屬這個月申報只用申報電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報吧!現(xiàn)在進(jìn)項還沒有稽核,不清楚什么時間申報出口退稅,課程沒有
生產(chǎn)型出口企業(yè)本月外銷沒有出口也未開發(fā)票,但是在本月發(fā)現(xiàn)之前月份有筆外銷的發(fā)票開票有誤,要沖紅,但是正確的發(fā)票已在上個月開好了!那就是增值稅申報表上體現(xiàn)的是免抵退那里是負(fù)數(shù)了,這樣會有什么影響嗎
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
我都沒開境外出口退稅,都可以申請留低稅款的嗎
你好,這是個退你的增值稅留抵稅,不是出口退稅的.可以申請退稅的
好的,我稅務(wù)局還沒有申請出口退稅備案表,是要先做這個一步再操作呢,還是直接申請留低稅款
你好,先申請增值稅留抵退稅.以后有出口時才能申請出口退稅
好的,就是說我現(xiàn)在申請增值稅留低退稅就不用管了,后面有進(jìn)出口再做出口退稅是這樣的嗎
你好,是的,你有出口貨物,才申請出口退稅的
我是生產(chǎn)型的出口退稅也是這樣的是嗎
你好,生型出口退稅,也要是你實際出口貨物后才能申請出口退稅的
好的,那我就等境外出口了再做退稅
你好,這樣也可以的哈
好的,謝謝
你好,不客氣;祝你工作愉快