你好,請問你想問的問題具體是?

1.資料一:丁企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 20**年10月1日,銷售一批產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上標明:銷售價款為200 000元,增值稅銷項稅額為26 000元,以銀行存款墊付運雜費用1 000元。當日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張,票面面值226 000元,期限為6個月,票面利率為6%,假定丁企業(yè)20**年末計算應收票據(jù)利息,做銷售和計提利息的會計分錄。
20××年10月1日,銷售一批產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上標明:銷售價款為200000元,增值稅銷項稅額為26000元,以銀行存款墊付運雜費用1000元。當日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張,期限為6個月,票面利率為6%,假定丁企業(yè)20××年末計算應收票據(jù)利息
應收票據(jù)練習題1.A企業(yè)銷售一批產(chǎn)品給B企業(yè),貨已發(fā)出,貨款20000元,增值稅額為2600元。雙方商定采用商業(yè)匯票結(jié)算。B企業(yè)交給A企業(yè)一張3個月到期不帶息的商業(yè)承兌匯票,面額為22600元2.3個月后,應收票據(jù)到期,A企業(yè)收回款項22600元,存入銀行3.如果該票據(jù)到期,B企業(yè)無力償還票款。4.甲企業(yè)2020年1月1日銷售一批產(chǎn)品給乙企業(yè),貨已發(fā)出,專用發(fā)票上注明的銷售收入為10000元,增值稅額為1300元。收到乙企業(yè)交來的商業(yè)承兌匯票一張,期限5個月,票面利率為49.5.票據(jù)到期收回款項。6.甲企業(yè)2020年3月1日取得一張面值為20000元,期限3個月的不帶息銀行承兌匯票,企業(yè)持有一個月后向銀行申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為6%,計算貼現(xiàn)凈額并進行賬務處理乙企業(yè)2020年3月1日取得一張面值為40000元,期限4個月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面利率為4,企業(yè)于4月5日向銀行申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為6%,計算貼現(xiàn)凈額并進行賬務處理。
丁企業(yè)10月1日銷售產(chǎn)品給A企業(yè),貨已發(fā)出,銷售價款為200000元,增值稅銷項稅額為26000元,以銀行存款墊付運雜費1000元,當日收到A企業(yè)簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票,期限6個月,票面利率為6%,假設丁企業(yè)年末計算應收票據(jù)利息,分錄怎么做
A公司2022年2月28日銷售產(chǎn)品一批,售價10000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為1300元,收到甲企業(yè)一張期限為6個月,年利率為9%,面值為11300元的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時,收到甲企業(yè)承兌的款項存入銀行。1.確定該票據(jù)的到期日,到期值2.6月30日,計提票據(jù)利息3.作出銷售商品收到票據(jù),6月30日計提票據(jù)利息,到期收到票款的會計分錄
現(xiàn)在有點想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準則,公司補交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運輸?shù)?,現(xiàn)在司機拉的都是私活,就是從訂單平臺上搶的活,收入轉(zhuǎn)進公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費車間和其他部門混合用一個電表,怎么區(qū)別電費的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?
就是上面的題目啊應收票據(jù)的核算,會計分錄
你好 借:應收票據(jù)200000%2B26000%2B1000, 貸:主營業(yè)務收入200000 ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)26000, ?銀行存款1000 借:應收票據(jù) (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3 貸:財務費用?(200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3
不應該是借應收票據(jù)226000貸主營業(yè)務收入200000應交稅費銷項稅額26000??
你好,這里還有代墊運費1000啊
好的謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
答案能打出來給我嘛看不明白
你好 借:應收票據(jù)200000%2B26000%2B1000=227000 貸:主營業(yè)務收入200000 ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)26000, ?銀行存款1000 借:應收票據(jù) (200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405 貸:財務費用?(200000%2B26000%2B1000)*6%/12*3=3405
不應該要分開寫嗎?收到票據(jù)時,計提票據(jù)利息,票據(jù)到期收回,分成這三個
你好,你可以看一下你最初提問,根本沒有提到要求做什么啊?