找付款的依據(jù)把賬做平就是了呀
老師,您好!請問,我們是建筑企業(yè),有一個供應(yīng)商是個體戶,沒有對公賬戶,他那邊是稅局代開發(fā)票,如果付貨款,我們公司對公戶能打到他的私人賬戶嗎?
我們公司有一個客戶 對賬單核對的時候是含稅貨款 他家一般都付對公賬戶 但是他這次突然又付對私賬戶 但是貨款對的時候?qū)Φ暮惖呢浛?比如我們對好的含稅貨款是50萬 但是對私付了10萬 請問這個十萬怎么減?
老師,公司出口貨物客戶付款到我們私賬的,沒有付對公賬戶,但是發(fā)貨的時候必須要以公司名義報關(guān),這樣可以嗎
客戶欠我們10萬貨款,對公付了310萬,要求我們再退回300萬到他另外一個銀行賬戶(不是付貨款的銀行賬戶),說是要我們幫他走流水,請問這樣操作對我們公司有沒有影響?
請問,我們進(jìn)供應(yīng)商的貨,2022年我們都是對公付款的,賬面已平,2023年進(jìn)了兩次貨我們對私付款的,不影響賬面,現(xiàn)在質(zhì)量有問題退貨了一千多,供應(yīng)商又打到對公賬戶,我這個怎么操作
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
不太懂 那比如他欠我們含稅貨款50萬 然后他付了對私10萬 那請問他還欠我們多少錢呢?
你叫對方提供付了10萬款的依據(jù),把賬補(bǔ)上就是了哈。
為什么還要對方提供付了十萬的依據(jù)呢 我們確實(shí)是有收到貨款的
那就對了啊,你把賬做上去就不就能對上了?