如果是印花稅的話不需要計提,如果是增值稅附加稅等需要在當月做計提,次月申報繳納。
老師,要是發(fā)現(xiàn)我計提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時候沒有計提的那么多,是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢?因為之前稅還有留抵的
老師好:小規(guī)模納稅人,季度納稅,印花稅計提和繳納是不是做一筆憑證就好,借:稅金及附加,貸:銀行存款,但是到四季度了,是不是12月我的計提一筆,到1月繳納再做一次?
老師,月末計提的分錄如果不做會有影響嗎?可不可以就是直接在發(fā)生時做2筆分錄,一筆計提的,一筆付款的
稅金及附加可不可以不計提呀?到了實繳當月就做一筆計提的再做一筆實繳的分錄?
我在做城建稅計提時是借稅金及附加,貸應交稅費,在做繳費時借應交稅費,貸銀行存款,這個不用再做一筆分錄沖減稅金及附加碼
您好帳上一直掛著預付款1萬元,是當時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
工會組織活動,公園門票能報銷么?如果可以依據(jù)的文件是什么?
你好老師,這個單子是我們施工過程中,以及員工安裝自己運過來,產(chǎn)生的安裝費和運費怎么做賬呢
老師,公司在銀行貸款,支付給銀行的貸款利息,可不可以在所得稅前全額扣除,就是匯算清繳需不需要調(diào)增?
2023.11.1號借款16萬,利息6厘,到今天得還多少利息,怎么算
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務賬時是否需要做8元未實際支付金額對應的進項稅轉出呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有一筆費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,但調(diào)增后仍不用交稅,請問在匯算清繳當月需要做分錄嗎
老師,跑腿費怎么做賬
房產(chǎn)稅怎么算?按每個月實際收到的房租含稅價作為計稅依據(jù)還是不含稅價?印花稅也是按不含稅價嗎?
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細表及一般企業(yè)成本支出明細表不用選直接主表填
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當月計提可申報時有減免優(yōu)惠,如果按增值稅來計提金額也計提的不準確?
如果是小微企業(yè)減免增值稅的話,那就不用計提附加稅。