你好 該票據(jù)的貼現(xiàn)息=10000元*(1%2B9%/12*6)*10%/12*5 實際貼現(xiàn)所得=10000元*(1%2B9%/12*6)—10000元*(1%2B9%/12*6)*10%/12*5 分錄 借:銀行存款,財務費用,貸:應收票據(jù)?
A公司2019年8月1日因銷售產(chǎn)品,收到甲企業(yè)一張期限為6個月,面值為10 000元的商業(yè)承兌匯票。10月1日因公司急需資金,故將該票據(jù)向其開戶銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。 要求:(1)計算該票據(jù)的貼現(xiàn)利息、實際貼現(xiàn)所得。
2020年4月1日,甲公司持所收到的出票日期為3月1日、期限為3個月、面值為100000元、票面年利率為8%的商業(yè)匯票-張到銀行貼現(xiàn), 甲公司與票據(jù)承兌企業(yè)在同票據(jù)交換區(qū)域內(nèi),銀行年貼現(xiàn)率為10%。 要求:計算票據(jù)的到期值、貼現(xiàn)天數(shù)、貼現(xiàn)息及貼現(xiàn)凈額;并編制貼現(xiàn)的會計分錄。
2.A公司2019年3月1日因銷售產(chǎn)品,收到甲企業(yè)一張期限為6個月,年利率為9%面值為10000元的商業(yè)承兌匯票。4月1日因公司急需資金,故將該票據(jù)向其開戶銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。票據(jù)到期時,甲企業(yè)無力償付。要求:(1)計算該票據(jù)的貼現(xiàn)息、實際貼現(xiàn)所得(2)編制貼現(xiàn)及到期時A企業(yè)相關(guān)的會計分錄。3.甲企業(yè)在2019年12月10日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價50000元,稅款6500元,款項尚未收到。(1)編制甲企業(yè)實現(xiàn)銷售收入時的會計分錄,(2)若買方2019年12月25日支付貨款,編制收到貨款時的會計分錄。(3)若買方2020年1月10日以一張面值56500元,年利率為6%期限4個月的商業(yè)承兌匯票抵償該到期無力支付的貨款,試編制該會計分錄
222022年3月日因收到中業(yè)一張期限為月年利為9010000元的商業(yè)承兌匯票4月1日A公司因急需資金,故將該票據(jù)向其開戶銀行貼現(xiàn)率為10%。票據(jù)到期時,甲企業(yè)無力償付。要求:(1)計算該票據(jù)的貼現(xiàn)息、實際貼現(xiàn)所得。(2)編制貼現(xiàn)及到期時A公司相關(guān)的會計分錄。
2.A公司2019年3月1日因銷售產(chǎn)品,收到甲企業(yè)一張期限為6個月,年利率為9%面值為10000元的商業(yè)承兌匯票。4月1日因公司急需資金,故將該票據(jù)向其開戶銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。票據(jù)到期時,甲企業(yè)無力償付。要求:(1)計算該票據(jù)的貼現(xiàn)息、實際貼現(xiàn)所得(2)編制貼現(xiàn)及到期時A企相關(guān)的會計分錄。
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做