你好 ;1. 收購的話? ?進(jìn)項(xiàng)稅? =125萬*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 2. 銷售糧食是按9%開票的? ? ? ;你們會(huì)生產(chǎn)加工嗎?? ? ?3.你分別做賬就行了。 可以一起做賬的 ;只是要分別去做明細(xì)區(qū)分下? 4.? ?需要入庫的??
請(qǐng)問老師 糧食收購有限公司 收購農(nóng)民的糧食 1、公司自開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅點(diǎn)是多少 ? 2、然后讓后可以抵扣10%還是9%? 3、讓后是增值稅有增值就交增值稅那印花稅是含稅金額計(jì)算還是用不含稅金額計(jì)算? 4、收購農(nóng)民糧食與貿(mào)易糧不能同時(shí)做賬嗎
@思羽老師 在嗎 您好思羽老師 請(qǐng)問 糧食購銷公司一般納稅人 1、收購農(nóng)民糧食比如收購500噸125萬元 銷售時(shí)數(shù)量 和稅率如何抵扣行? 2、銷售商品13%稅率的是按9%還是可以加計(jì)1%。 3、收購農(nóng)民糧食與貿(mào)易糧不能同時(shí)做賬嗎是需要賬面收購的農(nóng)民糧食結(jié)束才能做另外的貿(mào)易糧業(yè)務(wù)嗎 4、收購的是潮糧是已烘干后的數(shù)量金額增加入庫嗎 @思羽老師
【分錄題】大連誠信商貿(mào)有限公司是增值稅一般納稅人。2019年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。以萬元為計(jì)量單位,保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。1.銷售一批發(fā)電機(jī)給三元農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款200萬元;另收取送貨費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)共2.26萬元,對(duì)外開具增值稅普通發(fā)票。銷貨款和運(yùn)費(fèi)均收存銀行。2.銷售電纜一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額33.9萬元,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖。3.將外購的一批助聽器贈(zèng)送養(yǎng)老院,該產(chǎn)品成本20萬元,成本利潤率10%。該擴(kuò)音器市場(chǎng)不含稅售價(jià)為30萬元。4.購進(jìn)一批五金工具,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元,適用13%稅率,工具已驗(yàn)收入庫;支付購貨運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)共1.09萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。轉(zhuǎn)賬支付購貨款。5.從某農(nóng)場(chǎng)購進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用做原材料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明收購款50萬元,農(nóng)產(chǎn)品驗(yàn)收入庫。該農(nóng)產(chǎn)品不含稅市場(chǎng)售價(jià)62萬元。6.上述購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品全部用于職工福利。7.購進(jìn)勞保用品一批,共支付買價(jià)加稅合計(jì)共2萬元,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付貨款,取得增值稅普通發(fā)票。特別提醒:分錄中所涉及的所有數(shù)字要求寫出基本計(jì)算過程。
收到這種黨建活動(dòng)室維修費(fèi),應(yīng)該怎么做分錄?
農(nóng)產(chǎn)品收購或者銷售發(fā)票都是按照9%的稅率計(jì)算抵扣嗎
老師如果財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上極度不符,譬如資產(chǎn)總計(jì)不是小微了,人為調(diào)整往來科目,變成小微!請(qǐng)問這樣操作風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師,你好!我們公司控股了一個(gè)新公司,新公司現(xiàn)在只給我們現(xiàn)在公司人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),其他也沒有開展業(yè)務(wù),那公司人員工資在哪個(gè)公司申報(bào)
固定資產(chǎn)銷售開票,要計(jì)入營業(yè)收入嗎
已付機(jī)械費(fèi)用16000元,經(jīng)過溝通確實(shí)無法收回發(fā)票,如何做賬,已付16000元掛應(yīng)付賬款
老師,如果房東個(gè)人名義租廠房給我們公司,需要我們公司要上電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開租金發(fā)票,然后房東個(gè)人授權(quán)開具發(fā)票嗎,還是房東自己去稅務(wù)所代開就可以了啊
公司有未開票收入,增值稅申報(bào)了未開票收入即不含稅收入,但是財(cái)務(wù)報(bào)表是含稅價(jià)做賬申報(bào),這樣我們財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表有個(gè)銷項(xiàng)額之差,這樣需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表分錄嗎
新建公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人如何綁定公司對(duì)公賬戶。
老師你好 請(qǐng)問公司銷售二手車,二手車統(tǒng)一發(fā)票已開5萬,公司沒有給開發(fā)票,對(duì)公已收款11.7萬,車的賬面價(jià)值是11.3萬,這種情況下如何做賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅如何申報(bào)?
1、不生產(chǎn)加工 只是收購的是玉米潮糧需要烘干到15個(gè)水分的糧(沒改變還玉米),然后老師我沒明白就是我們是已潮糧入賬還是已烘干后金額增加的入賬 2、還有就是從農(nóng)民收購的玉米烘干后售出不是自開收購發(fā)票嗎 抵扣按收購金額的9%,在抵扣時(shí)數(shù)量上有什么要求嗎 比如125*0.09=112500元抵扣稅額
你好1. 那就不會(huì)加工生產(chǎn); 就不會(huì)加計(jì)扣除1%的 。 進(jìn)項(xiàng)稅按9%計(jì)算抵扣的? ? ?2. 你們自開收購發(fā)票 是做成本 ; 你們抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅。 銷售出去是按 9%開票出去的; 是的??
老師 1、我們是以潮糧入賬還是烘干后的入賬 2、采購500噸如果銷售可以超出采購噸數(shù)抵扣稅額嗎 麻煩老師在幫我進(jìn)一步解釋一下 實(shí)在不好意思有些不懂
?你好 1. 你們買來的時(shí)候是? ?潮糧 就得以?潮糧先做入庫;? 烘干的過程 發(fā)生的費(fèi)用 計(jì)入生產(chǎn)成本去 ;到時(shí)? 烘干后在做入庫處理 。 明白了嗎 2.? ? ?可以抵扣的; 你們開票出去就是按9% 開票出去? 你們可以用? ?進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的? ?3.沒事的; 不懂就問??
老師。那烘干后他的數(shù)量就會(huì)與采購的數(shù)量差很多啦 數(shù)量會(huì)減少那咋做賬務(wù)處理啊
?你好; 有差異 在考慮處理。 比如烘干了有差異的; 少了? 這個(gè)肯定是正常的; 你計(jì)入生產(chǎn)成本去 即可 。? ??