借:原材料8000 貸:應(yīng)付賬款-暫估8000
1月25日購入材料,一批材料已運(yùn)到并驗(yàn)收,入庫單發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付,該批材料的計劃成本為3500元,怎么做分錄呢?
2021年8月25日購進(jìn)乙材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,月末按合同價8000元估計入賬。請編制會計分錄
1.3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,稅款為13000元??铐?xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫。該批原材料的計劃成本為105000元。2.3月10日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為160000元,稅款為20800元??铐?xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。3.3月16日,購入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購入的原材料并已驗(yàn)收入庫。該批原材料的計劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為250000元,稅款為32500元,開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計劃成本為243000元。6.3月27日,購入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計劃成本80000元估價入賬。4月1日,用紅字沖回上月末暫估入賬分錄。要求根據(jù)上述資料編制會計分錄
1.3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,稅款為13000元??铐?xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫。該批原材料的計劃成本為105000元。2.3月10日,購入-批原材料,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價款為160000元,稅款為20800元。款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。3.3月16日,購入--批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購入的原材料并已驗(yàn)收入庫。該批原材料的計劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為250000元,稅款為32500元,開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計劃成本為243000元。6.3月27日,購入--批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計劃成本80000元估價入賬。4月1日,用紅字沖回,上月末暫估入賬分錄。要求根據(jù)上述資料編制會計分錄
采用計劃成本計價1.3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,稅款為13000元??铐?xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫。該批原材料的計劃成本為105000元。2.3月10日,購入-批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為160000元,稅款為20800元??铐?xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。3.3月16日,購入-批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購入的原材料并已驗(yàn)收入庫。該批原材料的計劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為250000元,稅款為32500元,開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計劃成本為243000元。6.3月27日,購入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計劃成本80000估計入賬,4月1日,紅字沖回。編制會計分錄并畫每次材料采購的T型賬戶
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報稅,還有成本分析,財務(wù)報銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
不需要再補(bǔ)一句,9月1日將暫估入賬材料以紅字沖回嗎
發(fā)票到了才先沖暫估哈,不是9月1日必須沖