你好; 這個要計入成本去哈;傭金支出 有5%稅前扣除的
您好,我們是一家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,另一家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司代我們銷售房屋我們給對方公司錢,他們給我們開票,中間的這種商業(yè)行為是算勞務(wù)還是服務(wù)費?他們應(yīng)該給我們開什么票?
我公司為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,對外開票為經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費,成本也是其他公司開具的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費,問一下我公司的所得稅是全額扣除還是按收入的5%扣除?
我想咨詢一下,我們是房地產(chǎn)分銷公司,現(xiàn)在我收到別個開給我們公司的發(fā)票是代理經(jīng)紀(jì)服務(wù)費,我怎么入賬,是進(jìn)成本還是費用?
我公司的經(jīng)營范圍既有房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù),又有廣告代理服務(wù),且核定了文化事業(yè)建設(shè)費。但我公司開票的收入都是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)收入,那我申報廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費時的應(yīng)征收入是不是填0?
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
是計入的主營業(yè)務(wù)成本,您的意思是我取得的這些成本票只能扣除5%嗎?
?你好;? ? 是的。 傭金服務(wù)費是的按5%? ?
我取得的這些發(fā)票不應(yīng)該算是成本嗎,如果按照傭金算的話,我只能按5%扣除,這樣所得稅太大了吧
?你好; 是成本的 ; 只是這部分 傭金是 考慮5%扣除標(biāo)準(zhǔn)的;? 還有就是你們要看下你們這個 發(fā)票; 根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29號),企業(yè)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的手續(xù)費及傭金支出,不超過以下規(guī)定計算限額以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除。超過部分,不得扣除。其他企業(yè),按與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)的收入金額的5%計算限額。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法〉的通知》(國稅發(fā)〔2009〕31號)第二十條規(guī)定,企業(yè)委托境外機(jī)構(gòu)銷售開發(fā)產(chǎn)品的,其支付境外機(jī)構(gòu)的銷售費用(含傭金或手續(xù)費)不超過委托銷售收入10%的部分,準(zhǔn)予據(jù)實扣除。
這個文我有看過,如果必須按這個文走的話交的稅太大了,有沒有什么辦法規(guī)避一下,現(xiàn)在匯算還沒有過,我可不可以重新?lián)Q發(fā)票,改成服務(wù)費或者勞務(wù)費避免一下這個問題
?你好 ; 你們可以考慮下自己員工做大部分 ; 少部分都? 傭金處理 好一些的??