1借生產(chǎn)成本203400 制造費用27120 管理費用16272 銷售的21696 在建工程2712 貸應付職工薪酬271200 借應付職工薪酬271200 貸主營業(yè)務收入240000 應交稅費應交增值稅銷項稅31200 借主營業(yè)務成本180000 貸庫存商品180000 2借管理費用29000 貸應付職工薪酬29000 借應付職工薪酬29000 貸累計折舊5000 銀行存款24000
1.2019年9月,珠江公司為慶祝國慶節(jié),將自行生產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,每人1件。珠江公司共有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人150名,車間管理人員20名,行政管理人員12名,銷售人員16名,專項工程負責人員2名。該產(chǎn)品每件成本為900元,單位計稅價格(公允價值)1200元。珠江公司適用的增值稅稅率為13%。2.珠江公司為各部門經(jīng)理提供汽車免費使用,同時為每位副總裁租賃一套住房免費使用。珠江公司部門經(jīng)理共5名,副總裁3名。假定每輛轎車每月計提折舊1000元;每套住房月租金為8000元。(三)要求:做出相關會計分錄。
1.2019年9月,珠江公司為慶祝國慶節(jié),將自行生產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,每人1件。珠江公司共有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人150名,車間管理人員20名,行政管理人員12名,銷售人員16名,專項工程負責人員2名。該產(chǎn)品每件成本為900元,單位計稅價格(公允價值)1200元。珠江公司適用的增值稅稅率為13%。2.珠江公司為各部門經(jīng)理提供汽車免費使用,同時為每位副總裁租賃一套住房免費使用。珠江公司部門經(jīng)理共5名,副總裁3名。假定每輛轎車每月計提折舊1000元;每套住房月租金為8000元。(三)要求:做出相關會計分錄。
非貨幣性職工薪酬核算分錄題?。。〗獯鹁秃?!不要問別的!我不能回!業(yè)務題請寫出相應的題號和相應的完整分錄及數(shù)字1.乙公司為總部各部門經(jīng)理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經(jīng)理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司員工(70名生產(chǎn)工人,30名管理人員)。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關稅費。
非貨幣性職工薪酬核算分錄題?。?!解答就好!不要問別的!我不能回!業(yè)務題請寫出相應的題號和相應的完整分錄及數(shù)字1.乙公司為總部各部門經(jīng)理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經(jīng)理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司員工(70名生產(chǎn)工人,30名管理人員)。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關稅費。
非貨幣性職工薪酬核算分錄題!?。〗獯鹁秃?!不要問別的!我不能回!第一題的車應該是購買的!業(yè)務題請寫出相應的題號和相應的完整分錄及數(shù)字1.乙公司為總部各部門經(jīng)理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經(jīng)理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司員工(70名生產(chǎn)工人,30名管理人員)。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關稅費。
給人民解放軍軍事科學院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報了,但是我把專項附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出是管理費用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務招待費不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術,申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費用加計扣除還可以填報嗎?
選項AB內(nèi)容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應付款,有的用其他應收款