同學(xué),你好! 售出50% 則收入=600*50%=300 成本=460*50%=230 代銷手續(xù)費(fèi)=300*5%=15 扣除手續(xù)費(fèi)應(yīng)收=300*(1+13%)-15=324 分錄如下: 1. 發(fā)出商品時(shí): 借:委托代銷商品460 貸:庫存商品460 2. 收到代銷清單時(shí): 借:應(yīng)收賬款339 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39 借:主營業(yè)務(wù)成本230 貸:委托代銷商品230 借:銷售費(fèi)用15 貸:應(yīng)收賬款15 3. 收到貨款時(shí): 借:銀行存款324 貸:應(yīng)收賬款324
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
發(fā)出商品不確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款