你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
資產(chǎn)負債表中的預收應(yīng)收和應(yīng)付預付期末余額欄數(shù)據(jù)是填寫期末余額是取當期發(fā)生額?如果只取科目余額,無預付金額,而應(yīng)付賬款出現(xiàn)負數(shù),報表是否正確?
資產(chǎn)負債表,預收款項項目根據(jù),預收賬款和應(yīng)收賬款科目期末貸方余額填列,如果應(yīng)收賬款和預付賬款,都有壞賬準備,預收款項的期末余額考慮嗎?
老師,資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的余額加上預付賬款的貸方余額,我的預付賬款余額是貸方,為什么在資產(chǎn)負債表帶出來的報表預付賬款還有期末數(shù)?
老師 預付賬款的余額和預收賬款的余額資產(chǎn)負債表期末余額怎么填寫,還有之前沒有預收和預付我這么處理
賬上沒有設(shè)置預收預付賬款的,資產(chǎn)負債表有預付賬款余額是怎么來的
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師之前沒有預收和預付正常嗎 賬做在哪里
你好,沒有預收和預付,也可能是正常的 比如根本沒有發(fā)生預收和預付的業(yè)務(wù)
就是之前沒有,后面有了 是什么問題
一直都沒有預收和預付
你好,之前沒有,后面有了,這個并不能說明一定有問題 比如之后發(fā)生了預收和預付的業(yè)務(wù)
但是和之前做的科目是一樣的
你好,有應(yīng)收賬款明細貸方余額,應(yīng)付賬款明細借方余額嗎?
我就有一個期末余額
你好,需要去看明細賬,看是否有應(yīng)收賬款明細貸方余額,應(yīng)付賬款明細借方余額
這個是有的
你好,比如應(yīng)收賬款明細貸方余額,就需要在報表的預收賬款欄次體現(xiàn)啊
之前沒有預付賬款,從8開始有的,我的這個數(shù)怎么查
預付和預收
你好,需要去看明細賬,看是否有應(yīng)收賬款明細貸方余額,應(yīng)付賬款明細借方余額