同學(xué),你好! 月末完工甲產(chǎn)品成本=(25600+5600+6400)/(600+200)*600=28200 月末在產(chǎn)品成本=25600+5600+6400-28200=9400 結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存商品-甲產(chǎn)品 28200 貸:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 28200

某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,月初在產(chǎn)品成本和本月生產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)為:直接材料費(fèi)用25 600元,人工費(fèi)用5600元,制造費(fèi)用6400元。本月完工產(chǎn)品 600 件,月末在產(chǎn)品 200 件,該在品已接近完工。試采用月末在產(chǎn)品按完工產(chǎn)品計(jì)價(jià)的方法計(jì)算完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)品成本計(jì)算單及結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品。某年2020年5月份月初在產(chǎn)品14件,當(dāng)月投產(chǎn)200件,月末完工產(chǎn)品194件,未完工產(chǎn)品20件。月初在產(chǎn)品成本為:直接材料6280元,直接人工4130元,制造費(fèi)用7217元。本月生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料80820元,直接人工8470元,制造費(fèi)用17183元,合計(jì)106473元。該企業(yè)采用在產(chǎn)品按完工產(chǎn)品成本計(jì)價(jià)法。 要求:列示計(jì)算該企業(yè)5月份的完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本、填寫成本計(jì)算單并編制會(huì)計(jì)分錄。
某產(chǎn)品月初在產(chǎn)品費(fèi)用和本月發(fā)生費(fèi)用累計(jì)數(shù)為:直接材料費(fèi)用25 600元,直接人工5 600元,制造費(fèi)用6 400元。完工產(chǎn)品600件,月末在產(chǎn)品200件,該產(chǎn)品已接近完工,月末在產(chǎn)品成本按完工產(chǎn)品成本計(jì)算。(1)計(jì)算完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品的成本; (2)填制“產(chǎn)品成本計(jì)算單”,并編制有關(guān)分錄。
金杰公司所生產(chǎn)的A產(chǎn)品2021年5月月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生費(fèi)用累計(jì)數(shù)分別為:直接材料費(fèi)用80000元,直接人工16000元,制造費(fèi)用11200元。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為600件,月末在產(chǎn)品數(shù)量為400件。月末在產(chǎn)品已接近完工。要求:采用在產(chǎn)品按完工產(chǎn)品本法計(jì)完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品成本。
3.資料:某廠生產(chǎn)的甲產(chǎn)品原材料在生產(chǎn)開始時(shí)一次投入,直接人工和制造費(fèi)用的發(fā)生比較均衡,月末在產(chǎn)品完工程序可按50%計(jì)算,本月完工入庫甲產(chǎn)品400件,月末盤存甲產(chǎn)品在產(chǎn)品為100件。根據(jù)產(chǎn)品成本計(jì)算單提供的資料,甲產(chǎn)品月初在產(chǎn)品成本為80000元,其中直接材料48000元,直接人工20000元,制造費(fèi)用12000元;本月發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用為400000元,其中直接材料210000元,直接人工為121750元,制造費(fèi)用為68150元。要求:根據(jù)資料采用約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算甲產(chǎn)品本月完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本4.某企業(yè)生產(chǎn)乙產(chǎn)品,2021年5月有關(guān)生產(chǎn)資料如表:單位:元完工產(chǎn)品600件,月末在產(chǎn)品200件成本項(xiàng)目直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)月初在產(chǎn)品3000150020006500本月發(fā)生費(fèi)用36600202002460081400單位完工產(chǎn)品定額502020單位月末在產(chǎn)品定額301010根據(jù)上述資料,采用定額比例法計(jì)算本月完工產(chǎn)品成本和在產(chǎn)品成本。
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對(duì)方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級(jí)科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對(duì)方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊

