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老師:在建年初新建賬套時,把其他應收款多寫了40萬,現(xiàn)在賬套初始化改動不了了。這個應該怎么修改正確哪?分錄該怎么寫???

2022-04-03 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-03 15:32

同學,你好 其他應收款多寫了40萬,你對應哪個科目多寫了

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快賬用戶3491 追問 2022-04-03 15:34

在初始華時寫錯了,多寫了40萬

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齊紅老師 解答 2022-04-03 15:34

同學,你好 初始寫錯了,也有對應科目試算平衡的

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快賬用戶3491 追問 2022-04-03 15:38

其他應收賬款科目

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齊紅老師 解答 2022-04-03 15:45

同學,你好 如果不知道對應科目 借:利潤分配 40 貸:其他應收款 40

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同學,你好 其他應收款多寫了40萬,你對應哪個科目多寫了
2022-04-03
同學你好 是什么企業(yè)會計準則
2023-01-03
你好,銀行存款和實收資本不一定是一致的,有可能用固定資產(chǎn)投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計算,或者多計
2020-08-10
你錄入貸方負數(shù)就可以的。
2023-02-04
一、直接沖銷當時的分錄,再重新寫正確的分錄。 二、沖銷2020年11月X號憑證。分錄是: 借:銀行存款-929 貸:應收賬款-929 三、更正2020年11月X號憑證,分錄是: 借:銀行存款929 貸:應收賬款829 貸:其他應付款100
2021-07-10
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