你好 借:委托加工物品 這里是你們加工的原材料 增值稅 貸:銀行存款 然后你們收到加工后的 借:原材料 增值稅 貸:委托加工物品 銀行存款? 這里是加工費
老師,我們從外面加工產(chǎn)品,對方公司的原材料,對方開產(chǎn)品發(fā)票給我們,另外開加工費發(fā)票,這個怎么入賬?
老師,我們代加工,對方給我們開原材料發(fā)票,我們加工完成后開給對方產(chǎn)成品發(fā)票,這樣合規(guī)嗎?
老師好,我們委托對方給我們給我們加工了一個產(chǎn)品,原材料和人工加工都是對方,對方給我們開票票面上顯示勞務(wù)*產(chǎn)品名稱這樣可以嗎
我們是生產(chǎn)性企業(yè)委托另外一家企業(yè)加工產(chǎn)品,料都是我們的,對方只是出了人工,加工好發(fā)給我們。對方開了加工費發(fā)票。我方該如何入賬,直接入制造費用加工費可以嗎?
老師我公司購入原材料委外加工成成品,對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票可以嗎,是開具勞務(wù)費還是開具加工費對我方有利
請問3月預繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費,算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫
老師,對方公司的原材料
這加工費發(fā)票一年開一次
你好,是的,加工費發(fā)票一年開一次
老師,沒看明白你的解答,我每個月收到產(chǎn)品發(fā)票怎么入賬?借:庫存商品 進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 嗎?收到加工費發(fā)票怎么入賬?
不是啊 借:庫存商品 貸:委托加工物品 收到發(fā)票的時候 借:增值稅 貸:應(yīng)付賬款等
我們沒有拿原材料,用的是對方的原材料,委托加工物資沒科目沒數(shù)
那你相當于是直接購買對方的產(chǎn)品的
那加工費發(fā)票怎么入賬呢?
借:其他業(yè)務(wù)成本---加工費 貸:銀行存款
產(chǎn)品銷售是主營業(yè)務(wù)收入,這個入其他業(yè)務(wù)成本不對啊,沒有其他業(yè)務(wù)收入匹配啊
但是你有進行加工啊,你要作為成本的
入制造費用-加工費吧,怎么說也不可能入其他業(yè)務(wù)成本
制造費用是你們自己加工的啊,對方又不是你們的員工
入其他業(yè)務(wù)成本沒有對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)收入啊
這個沒有說一定要有對應(yīng)的啊,你這個是上個世紀的說法了
哦 好的 謝謝老師
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