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某進(jìn)出口公司從日本進(jìn)口甲醛17噸,海關(guān)核定的貨價為156000美元,貨物運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前運費為3000美元,保險費為1000美元。當(dāng)日匯率為1美元=6.5人民幣。進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%,進(jìn)口增值稅稅率為13%1、要求計算某公司進(jìn)口甲醛的應(yīng)納關(guān)稅和應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅2、編制該業(yè)務(wù)的會計分錄
某有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),2002年9月10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。9月,出口貨物,離岸價格40萬美元,內(nèi)銷貨物,銷售額350萬人民幣,購進(jìn)材料,貨款500萬元人民幣。10月,出口貨物50萬美元,內(nèi)銷貨物,銷售額300萬元人民幣,購進(jìn)材料,貨款450萬元人民幣。如果產(chǎn)品增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%,匯率為1:8.27,企業(yè)采用免抵退辦法,計算企業(yè)9月10月應(yīng)納,應(yīng)退的增值稅
單選題某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額240萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額350萬元,出口貨物取得收入500萬美元(美元與人民幣的比價為1:6.5),該企業(yè)適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%。該企業(yè)5月應(yīng)退的增值稅為()萬元。A130B64.5C292.5D194.5
某自營出口的生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%。某月出口一批自產(chǎn)貨物甲,CFR價格為100萬美元,海運費為3000美元,1美元=7人民幣。由于該企業(yè)業(yè)務(wù)人員疏忽,該筆業(yè)務(wù)逾期未進(jìn)行出口退稅申報,則這筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納多少增值稅銷項稅。
1、某自營出口的生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%。某月出口一批自產(chǎn)貨物甲,CFR價格為100萬美元,海運費為3000美元,1美元=7人民幣。由于該企業(yè)業(yè)務(wù)人員疏忽,該筆業(yè)務(wù)逾期未進(jìn)行出口退稅申報,則這筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納多少增值稅銷項稅。
老師待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。