老師,法人自己的車租到公司名下,每個月做490這個做費用后,不開發(fā)票,匯算清繳需要調(diào)嗎?
老師,法人自己的車租到公司名下,每個月做490這個做費用后,不開發(fā)票,匯算清繳需要調(diào)嗎?
老師,法人自己的車租到公司名下,每個月做490這個做費用后,不開發(fā)票,匯算清繳需要調(diào)嗎?
公司交的房租開不到發(fā)票,入賬后,每年匯算清繳都要做調(diào)增,這個有什么好的辦法嗎?
老師你好,我想問一下,作為公司的法人,把他名下的車租給公司了,每個月收入450元,然后租金是一年需要,需要每個月開這個租租車費發(fā)票嗎?
老師你好,我想問一下,作為公司的法人,把他名下的車租給公司了,每個月收入450元,然后租金是一年需要,需要每個月開這個租租車費發(fā)票嗎?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,給你開收據(jù),備注好個人名字,身份證號,支出金額,支出項目,你們給他申報了個稅,可以的。不需要調(diào)增的。
那老師,這個個稅是報哪一項?
財產(chǎn)租賃收入里面。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,這個員工聚餐是不是計入管理費用——福利費
對的是的管理費用,福利費。
老師,之前預(yù)付的費用,現(xiàn)在收到發(fā)票可以這樣做嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款
你好,如果屬于成本的可以的。
你當(dāng)月底有收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
當(dāng)月得有收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
那如果當(dāng)月沒有收入應(yīng)該怎么辦呢?
這屬于你的成本嗎?是服務(wù)類的嗎?還是貨物的?
是成本的,我們就是機械設(shè)備租賃公司,跟別的租的機械設(shè)備租賃費用,應(yīng)該是屬于服務(wù)內(nèi)的
借勞務(wù)成本貸,銀行存款。
老師,我之前就預(yù)付了錢了,我之前是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到它開的發(fā)票,
借預(yù)付賬款貸銀行存款,還是做這個以后有了收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
不太懂,收入1月份有,2月沒有,3月有,預(yù)付是去年12月有一次,今年1月有一次,收到發(fā)票是3月份
一月份借主營業(yè)務(wù)貸預(yù)付賬款 二月份不做 三月份借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款
那老師,我們先收到費用發(fā)票,暫時不付錢,可以做成借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款嗎?
可以的,可以這么做的。