好對(duì)的是的,這個(gè)是普通發(fā)票的。
老師小規(guī)模納稅人超過(guò)45萬(wàn)也不交增值稅了嗎?
老師,4月1日開(kāi)始小規(guī)模開(kāi)票一律不用交增值稅嗎,超過(guò)45萬(wàn)也不用交是嗎?
老師,小規(guī)模納稅人截止4月1日前的增值稅還是不超過(guò)45萬(wàn)不交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)月銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)是不是超過(guò)部分要交增值稅阿,還是說(shuō)一個(gè)季度超過(guò)45萬(wàn),要交增值稅呢
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)15萬(wàn)(季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn))免征增值稅的優(yōu)惠截止到什么時(shí)候?
老師好,我司的實(shí)收資本沒(méi)有實(shí)繳,有一個(gè)股東公司欠他錢(qián),想把這個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán),就當(dāng)股東實(shí)繳出資了,應(yīng)該怎么操作?
A公司給我們開(kāi)150萬(wàn)商業(yè)匯票,我們?nèi)ャy行貸款金額才拿到147萬(wàn),這是什么原因,那3萬(wàn)是用在什么
老師好:想咨詢(xún)下,建筑服務(wù)電子普票,發(fā)票上建筑項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)不對(duì):xxxx ,感覺(jué)是對(duì)方公司會(huì)計(jì)操作錯(cuò)誤,這種發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,扣員工水電費(fèi)在應(yīng)發(fā)工資前扣,還是和扣個(gè)稅一樣在應(yīng)發(fā)工資后扣
老師,請(qǐng)幫我看一下我的會(huì)計(jì)分錄,哪一個(gè)是正確的?
老師,公司總部在天津,在全國(guó)很多區(qū)域招聘了很多的當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售人員,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)乜蛻?hù)的業(yè)務(wù)溝通。這個(gè)產(chǎn)生的交通費(fèi),入賬計(jì)入差旅費(fèi)還是交通費(fèi)?
老師,我們公司租房合同是和代理人簽的,然后收款方又是真正房東,我和代理人說(shuō)那您讓房東寫(xiě)個(gè)由于代理文件給我,不然我們就按合同來(lái)支付,和誰(shuí)簽的,就付給誰(shuí),我這樣做對(duì)嗎?
老師,我是一般納稅人,個(gè)人開(kāi)給公司的自產(chǎn)自銷(xiāo)發(fā)票,我不對(duì)外銷(xiāo)售,直接用在產(chǎn)品上了 這個(gè)自產(chǎn)自銷(xiāo)發(fā)票,可以抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
老師,營(yíng)業(yè)外支出正常情況屬于損益類(lèi),借增貸減,這里的賠償金額記在貸方營(yíng)業(yè)外支出,是沖減前邊借方的吧?可是原題解釋中為啥說(shuō)是一項(xiàng)金額為400000的資產(chǎn)呢?
我們是溫泉水樂(lè)園的,有客人受傷,我們賠償了費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目
無(wú)票收入呢?
包含在內(nèi)的和普票是一樣的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。