顯示免稅的是不能抵扣的。
老師滴滴打車的稅額可以抵扣,那其他打車的軟件的稅額可以抵扣嗎?還有報(bào)增值稅的時(shí)候滴滴的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是跟機(jī)票火車票填在同樣的地方
老師,經(jīng)營租賃車輛租賃服務(wù)的電子發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧。和滴滴打車一個(gè)性質(zhì)的。滴滴打車是可以抵扣的吧。
老師,滴滴打車報(bào)銷的時(shí)候,發(fā)票稅率顯示免稅。可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧
老師,一般納稅人滴滴打車電子發(fā)票上面稅率顯示免稅,可否抵3%進(jìn)項(xiàng)稅
滴滴順風(fēng)車打車發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎老師
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
如果有正常稅率的話,那就按金額 ÷(1+3%)*3%
對(duì),有稅率的話就是這么算。
那老師,比如火車票,這個(gè)人不在我們申報(bào)個(gè)稅的話,是不是火車票沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
對(duì),不是公司員工就不能抵扣。