同學(xué),你好,正常申報辭退補償金應(yīng)該單獨有一個申報的在現(xiàn)在的平臺上。就在平時我們申報個稅的自然人系統(tǒng)里,有個報表就專門申報這個的。
請問老師,我剛剛收到一筆匯算清繳退回來的所得稅,這個應(yīng)該怎么做賬呢?另外我之前在網(wǎng)上提交退稅申請的時候也沒有做賬,請問應(yīng)該怎么做?這些賬在報表里應(yīng)該怎么填列才能平衡呢?謝謝!
2019年個人收到一筆辭退補償金55000,請問申請個稅退稅時,這個辭退補償金怎么填?填在免稅收入嗎
2019年個人收到一筆辭退補償金55000,請問申請個稅退稅時,老師說填在免稅收入,可是稅務(wù)退回來了,說應(yīng)該按綜合所得計算?
2019年收到一筆辭退補償55000,在申請個稅退稅時,把這55000填在了免稅收入,稅務(wù)給退回來了,誰不屬于免稅收入,怎么回事?
老師,我們一個員工,個人所得稅匯算,匯算工資薪金的時候,應(yīng)該是退稅,但是專管員說可能還有其他收入綜合所得系統(tǒng)顯示是補稅,但是很明確他沒有其他收入的,不知道怎么會出現(xiàn)這個情況
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
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自然人系統(tǒng)不是單位用的嗎?我說的是員工個人在3月份申請退稅時,怎么填這個數(shù)?
“《中華人民共和國個人所得稅法》第二條規(guī)定:個人所得稅綜合所得包括:(一)工資、薪金所得;(二)勞務(wù)報酬所得;(三)稿酬所得;(四)特許權(quán)使用費所得?!?2019年的為何是現(xiàn)在進行匯算呢?
這個政策不是才開始嗎?這個退稅政策從什么時候開始的
2018年年末出來的政府,但是現(xiàn)在應(yīng)該是匯算2021年的。
2020年沒申請退稅,今年還可以申請嗎
一次性辭退應(yīng)該是單獨計稅的,不參加這個匯算的。
不明白你的意思,老師。但是個稅退稅系統(tǒng)里工資總額包含了這個55000呀,我如果不減掉,不就該補稅了嗎
那這個應(yīng)該不繳納稅了,應(yīng)該放到免稅收入里,我覺得稅務(wù)局的說法有問題。一性性辭退在平均工資三倍內(nèi)是免稅的,超了才交稅。已經(jīng)是申報過的,不并在匯算里再次交稅的,不應(yīng)該再寫進去了。
他就是把這個申請退回來,讓自己核查有沒有錯誤,我核查沒錯誤,那是點再次提交還是申訴呢。
你試一下再提交吧,這個肯定不用再交稅了。
這個不超過社會平均工資的三倍,只是不超過月平均工資還是年平均工資呢?
同學(xué),你好,上年度職工平均工資的3倍
上年度職工平均工資指年平均工資還是月平均工資?
是你們當(dāng)?shù)厣绫F骄べY,是上年的。