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某小企業(yè)出售其所擁有的一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),取得收入300萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為6%。該無(wú)形資產(chǎn)取得時(shí)的實(shí)際成本為400萬(wàn)元,已攤銷(xiāo)175萬(wàn)元。假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),小企業(yè)出售該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)時(shí),應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額為()。

2022-04-01 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-01 20:13

你好,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額=300萬(wàn)—(400萬(wàn)—175萬(wàn))

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快賬用戶5kw9 追問(wèn) 2022-04-01 20:14

不用算增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-01 20:15

你好,增值稅是負(fù)債科目,不影響損益啊?

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快賬用戶5kw9 追問(wèn) 2022-04-01 20:17

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-01 20:17

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額=300萬(wàn)—(400萬(wàn)—175萬(wàn))
2022-04-01
你好 無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值=400-120-50=230 稅費(fèi)=300*5%=15 損益=300-230-15=55
2022-04-09
你好,甲公司出售該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額為=100萬(wàn)—(90萬(wàn)—10萬(wàn))
2022-11-15
你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎?
2022-03-25
你好,學(xué)員,甲公司出售該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額為=400-(420-70-20)=70
2022-12-07
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