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在填制記賬憑證時,將9800元預(yù)計為8900元,并已經(jīng)登記入賬,應(yīng)采用什么方法?

2022-04-01 16:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 16:10

你好,采取補(bǔ)充登記法?

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你好,采取補(bǔ)充登記法?
2022-04-01
您好,這個是屬于紅字沖銷的哈
2022-12-14
您好 應(yīng)該是補(bǔ)充登記法
2022-06-04
將6 900箱寫成9600的錯賬屬于記賬憑證無誤但賬記錄有誤的情況,應(yīng)該采用調(diào)整賬戶余額的方法進(jìn)行更正。具體操作為:將應(yīng)記賬戶“庫存商品”借方金額減少2 700元,將應(yīng)記賬戶“其他應(yīng)付款”貸方金額減少2 700元。 2填寫借記“制造費(fèi)用”科目的錯賬屬于錯誤的科目,應(yīng)該采用糾正原錯誤并重新記賬的方法進(jìn)行更正。具體操作為:將記錄在制造費(fèi)用科目的借方金額300元轉(zhuǎn)入正確的應(yīng)記賬戶“管理費(fèi)用”中作借方,同時將正確的貸方賬戶(如現(xiàn)金賬戶)作為貸方記賬。 3將金額填寫為7800元的錯賬屬于金額錯誤的情況,應(yīng)該采用調(diào)整賬戶余額的方法進(jìn)行更正。具體操作為:將應(yīng)記賬戶“銀行存款”借方金額增加900元,將應(yīng)記賬戶“其他應(yīng)收款”貸方金額增加900元。
2023-05-06
簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票6000元,預(yù)付本季度租入固定資產(chǎn)租金。原編記賬憑證的會計分錄為: 借:預(yù)提費(fèi)用 6000 貸:銀行存款 6000 結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際完工產(chǎn)品的制造成本共計4500元。原編記賬憑證的會計分錄為: 借:庫存商品 5400 貸:生產(chǎn)成本 5400
2023-04-29
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