同學(xué)你好 計入銷售費用 視同銷售
3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)1日,購進食品原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額 為500 000元,增值稅稅額為65 000元;向農(nóng)民收購玉米用于生產(chǎn)糕點,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價款為40 000元,玉米已經(jīng)驗收入庫,食品原料還未收到,款項已支付。 (2)3日,1日購進的食品原料運到并驗收入庫,并向運輸公司(一般納稅人)支付運費,價稅合計3 270元整,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)8日,銷售一批食品給華強超市,取得不含稅銷售收入800 000元,另收取優(yōu)質(zhì)費5 000元。 (4)20日,將自產(chǎn)的食品作為福利發(fā)給職工,該產(chǎn)品市場售價為500 000元(不含稅),生產(chǎn)成本為350 000元。 (5)22日,研發(fā)一種新產(chǎn)品,為了進行市場推廣和宣傳,無償贈送200份給消費者品嘗,該食品無同類產(chǎn)品市場價,生產(chǎn)成本為600元/份,成本利潤率為10%。
自制產(chǎn)品贈送給客戶,站在企業(yè)所得稅方面,需要世通銷售,但是我不理解,這到底屬于用于對外捐贈還是屬于用于交際應(yīng)酬?假設(shè)我是洗發(fā)水生產(chǎn)商,還有一種情況如果我把洗發(fā)水總送給客戶嗎,是不是還有可能屬于是市場推廣和宣傳???那么這幾個到底怎么區(qū)分呢?不懂
請問我們是食品生產(chǎn)企業(yè)、為打開市場、把自產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給客戶試吃、這筆費用如何入賬嘞?
老師,我們老板支付了一筆17萬的費用給別人,開了農(nóng)副產(chǎn)品的票,我們是自己有個食堂,每天都有很多客戶吃飯,我這筆費用怎么入賬比較好,
老師,請問公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于開拓市場或無償贈送給客戶,公計做賬直接記入銷售費用,不作視為銷售這樣對不對?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費?、增值稅如何計提?
同學(xué)你好 和你正常銷售一樣的