 
                            你好,接錯了,請重發(fā). 一般月底底增值稅銷項、進項、轉出未交等科目余額不為0.只有要交增值時:應交增值稅的的期末才會結平
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師一般納稅人月末增值稅三級科目(銷項、進項、轉出未交增值稅等科目余額都為0,是吧
圖圖老師,月底增值稅銷項、進項、轉出未交等科目余額為零
老師,月底,所有的進項稅要轉到“轉出多交”,銷項稅要轉到“轉出未交”,最后都轉到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進項稅和銷項稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會有余額,對嗎?
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
老師 月底應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目有余額,需要將這個科目的余額轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目嗎?
 
                公司資本成本≠債權人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務局電話補交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目?。?/p>
你好,老師,每月底打印的銀行對帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對賬單嗎
建筑行業(yè) 是在什么時候叫預繳稅款
你好老師個體戶經(jīng)營超市老板拿走了營業(yè)款是老板的利潤呢還是老板的借款
個人開發(fā)票,開什么發(fā)票,一年開40萬不用交稅
老師如果款不作為投資款計入實收資本,入到資本公積里可以不,什么情況可以入到資本公積呢
老師您看一下 1.個體戶是不是不用申報呀 2.這樣是不是經(jīng)營所得就已經(jīng)申報了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計提9月份的工資,計提9月份工資10月份申報個稅是吧?