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老師,你幫我看下哪里出問題了

2022-04-01 09:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 10:19

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2022-04-01
同學(xué)你好,這個是不做項的;是可以合額抵減稅款的 借,管理費用 貸,應(yīng)付賬款等 抵稅時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費用;
2022-01-06
您好,首先我們要明確特定員工指的是能對財務(wù)報表產(chǎn)生重要影響的崗位,而這里的出納顯然并不符合,另外在項目組中承擔(dān)的也是固定資產(chǎn)的審計,綜合考慮并不會產(chǎn)生獨立性影響,如您還有疑問請一并上傳題目答案,歡迎您繼續(xù)與老師探討。
2021-06-18
您在附表二前期認證相符本期申報抵扣處填寫了認證數(shù)據(jù)和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對未通過,稅務(wù)局認為應(yīng)該填寫0,貴公司是一般納稅人輔導(dǎo)期嗎?
2022-09-11
同學(xué),你好,你的資產(chǎn)負債表問題大啊。 資產(chǎn)怎么能是負數(shù)呢?明顯不符合邏輯啊。 你把應(yīng)收賬款負數(shù),放到應(yīng)付賬款正數(shù)那里去吧。
2021-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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