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W企業(yè)系增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年1月份銷項(xiàng)稅額為37萬元,購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額為37.7萬元,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶借方余額為0.7萬元。2022年3月28日,稅務(wù)機(jī)關(guān)對其檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)會計(jì)處理有誤:(1)1月4日,用自產(chǎn)的甲產(chǎn)品一批用于對外投資,成本價(jià)100萬元,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本利潤率為10%,企業(yè)做如下會計(jì)分錄:借:長期股權(quán)投資1000000貸:庫存商品1000000(2)1月22日,購進(jìn)的商品用于給職工發(fā)放福利(用于職工宿舍),該批商品不含稅購進(jìn)價(jià)為40萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證抵扣。企業(yè)做如下會計(jì)分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利400000貸:庫存商品400000(3)1月28日,將邊角料出售,開具普通發(fā)票,取得收入價(jià)款158200元,企業(yè)

2022-04-01 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-01 09:39

你好! 業(yè)務(wù)不全面的,看不到全題

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快賬用戶ccyy 追問 2022-04-01 09:40

取得收入價(jià)款158200元,企業(yè)會計(jì)分錄為:借:銀行存款158200貸:營業(yè)外收入158200(4)1月29日,銷售一批貨物給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入100萬元,另外,取得包裝物押金收入10萬元(單獨(dú)記賬,未逾期)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)6.78萬元。企業(yè)的會計(jì)分錄為:借:銀行存款1297800貸:主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2022-04-01 09:47

題目具體要求是什么呢

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快賬用戶ccyy 追問 2022-04-01 09:52

題目太長了多追問我一兩次好嗎老師借:銀行存款1297800貸:主營業(yè)務(wù)收入1000000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000其他應(yīng)付款100000資本公積67800(5)1月30日,企業(yè)購進(jìn)的貨物因管理員

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齊紅老師 解答 2022-04-01 09:53

可以的,沒有影響的。發(fā)全了,我做給你

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快賬用戶ccyy 追問 2022-04-01 09:54

管理不當(dāng)發(fā)生了非正常損失。該批貨物購進(jìn)價(jià)為20萬元,購進(jìn)時(shí)稅額已抵扣。企業(yè)的會計(jì)處理為:借:營業(yè)外支出200000貸:庫存商品200000檢查要求:1.根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,檢查該企業(yè)會計(jì)核算存在的問題,并且一一做相應(yīng)的調(diào)賬處理。2.計(jì)算1月份應(yīng)補(bǔ)(或退)的增值稅稅額,用銀行存款繳清稅款,并做出相應(yīng)的會計(jì)處理。

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齊紅老師 解答 2022-04-01 10:12

你好!好的,請稍等下。

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齊紅老師 解答 2022-04-01 10:23

業(yè)務(wù)1視同銷售 借長期股權(quán)投資1000000*1.1*(1+13%)-1000000=243000 主營業(yè)務(wù)成本1000000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000000*(1+10%)=1100000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1100000*13%=143000

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齊紅老師 解答 2022-04-01 10:25

業(yè)務(wù)2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付職工薪酬400000*13%=52000 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)52000

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齊紅老師 解答 2022-04-01 10:27

業(yè)務(wù)3 確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額 借營業(yè)外收入158200 貸其他業(yè)務(wù)收入158200/1.13=140000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)140000*13%=18200

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齊紅老師 解答 2022-04-01 10:33

業(yè)務(wù)4 優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi)屬于價(jià)外費(fèi)用 借資本公積67800 貸主營業(yè)務(wù)收入67800/1.13=60000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7800

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齊紅老師 解答 2022-04-01 10:34

業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出26000 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)200000*13%=26000

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齊紅老師 解答 2022-04-01 10:42

補(bǔ)稅 1.進(jìn)項(xiàng)稅額: 2.銷項(xiàng)稅額:143000+18200+7800=169000 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:52000+26000=78000 1月應(yīng)補(bǔ)交增值稅169000+78000-7000=240000 借應(yīng)交增值稅…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)240000 貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅240000 貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅240000 交納 借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅240000 貸銀行存款240000

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