你好; 你們這個技術(shù)合同主要是包括研發(fā)服務(wù)這些嗎 ? 因為有一個文件是 可以說 免增值稅的; 符合條件的技術(shù)合同經(jīng)認(rèn)定登記后可以享受免征增值稅,免征、減證企業(yè)所得稅等優(yōu)惠政策。具體政策規(guī)定:根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》財稅〔2016〕36號 附件3 第一條第(二十六)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)合同,免征增值稅。技術(shù)合同免征增值稅的,需要企業(yè)向稅務(wù)局提交申請,稅務(wù)局審批后,可以享受免增值稅,具體的操作和需要提供的材料,需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
老師您好,我們公司簽訂了一個技術(shù)合同許可的合同已經(jīng)在科委網(wǎng)上登記成功了,這個項目我們還在研發(fā)當(dāng)中,對方已經(jīng)給我們打款100萬,我這個要怎么開票,我的稅務(wù)編碼是什么?
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,現(xiàn)在我們有一項研發(fā)項目被客戶看中了,簽訂了技術(shù)許可合同,但是我們還在研發(fā)當(dāng)中,客戶給我們打款100萬,要怎么入賬?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
思羽老師,我們這個技術(shù)許可合同,對方是要求是要開增值稅專用發(fā)票的
我就想問一下,我這個技術(shù)許可合同,對方打過來的款,我開發(fā)票的時候,發(fā)票的稅務(wù)編碼我是選擇哪一類別的?
?你好;? 那你就沒法免稅哈 ; 你就 按 研發(fā)和技術(shù)*技術(shù)服務(wù)費按6%開票出去? ?