借財務費用手續(xù)費, 借財務費用手續(xù)費,負數(shù)5300-4770 貸應交稅費應交增值稅進項。30

老師,2月有一筆微信轉(zhuǎn)款手續(xù)費,當時記賬是借:財務費用-手續(xù)費5300應交稅費增值稅(進項)300,借:財務費用–手續(xù)費5300(紅字) 實際上應該是借:財務費用-手續(xù)費4770 應交稅費增值稅(進項)270 借:財務費用–手續(xù)費4770(紅字),就是實際上多記賬了價稅合計530,我3月份該怎么調(diào)賬呢?
老師您好,請問一下,去年的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費發(fā)票今年才開出來,去年做帳時,每筆手續(xù)費都做到了財務費用里,那今年發(fā)票才到我手里,我應該怎么做賬,手續(xù)費發(fā)票是專票,是借方紅字財務費用,借方藍字財務費用藍字+進項么
微信收款的時候,比如訂單100元,手續(xù)費5元,做賬 借:其他貨幣資金 - 微信 95 財務費用 - 手續(xù)費 5 貸:預收賬款 100 做這分錄的時,手續(xù)費發(fā)票還沒到,到了次月手續(xù)費發(fā)票到了,假設其中5元手續(xù)費開的是專票,未稅金額是4.7元,稅額是0.3元,那次月怎么做賬?整個分錄沖銷還是直接只沖銷財務費用部分: 借:財務費用 -5 貸:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3
老師,我是一般納稅人銀行給開了1-6月的手續(xù)費專票,我要怎么做分錄,是借:財務費用~手續(xù)費紅字,貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅蘭子嗎
平時銀行轉(zhuǎn)款的手續(xù)費借財務費用150貸銀行存款150,現(xiàn)在收到銀行卡的專票手續(xù)費,我要怎么樣去做賬充我的長費用?是不是借財務費用100借應交稅費應交增值稅進項稅50,貸財務費用負數(shù)在借方-150這樣做對嗎?
老師,個人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元?,F(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計算的
老師,您好。拉貨的司機,工資算銷售費用還是管理費用?銷售費用和業(yè)務費用是同個意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務,發(fā)現(xiàn)他們沒有進銷存臺賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風險嗎,我接手的話,是重新建立臺賬,還是要把之前每個月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗收單是內(nèi)部驗收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個改怎么做賬務處理呢