你好 1、材料外發(fā)加工,借:委托加工物資,貸:原材料 2、支付加工費(fèi),運(yùn)費(fèi),借:委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 3、以銀行存款支付消費(fèi)稅,借:委托加工物資,?貸:銀行存款 4、收回委托加工材料,借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)加工一-批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料(非金銀首飾),發(fā)出原材料的實(shí)際成本為100萬(wàn)元,以銀行存款向乙企業(yè)支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元、加工費(fèi)2萬(wàn)元(均不考慮增值稅)。乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅8萬(wàn)元,已用銀行存款支付。該物資收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲企業(yè)委托加工物資會(huì)計(jì)處理表述正確的有()。發(fā)出原材料:借:委托加工物資100貸:原材料100支付運(yùn)費(fèi):借:委托加工物資3貸:銀行存款3支付加工費(fèi):借:委托加工物資2貸:銀行存款2支付消費(fèi)稅:借:委托加工物資8貸:銀行存款8
某增值稅一般納稅人,委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的材料一批1、撥出原材料的成本210萬(wàn)元2、以銀行存款支付加工費(fèi)10萬(wàn)元、增值稅1.3萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅0.09萬(wàn)元3、以銀行存款支付消費(fèi)稅1.7萬(wàn)元,收回加工后的材料用于直接出售(假設(shè)售價(jià)不超過(guò)原計(jì)稅價(jià)格)4、收回委托加工材料。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托外單位加工批材料,發(fā)出材料的實(shí)際成本為210萬(wàn)元。支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,受托方代收代繳的可抵扣消費(fèi)稅30萬(wàn)元。企業(yè)收回這批材料后用于繼續(xù)加工(直接銷售)應(yīng)稅消費(fèi)品。
(本題4分)A企業(yè)收回委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的材料一批,原材料的成本210萬(wàn)元,加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅35.7萬(wàn)元,消費(fèi)稅1.7萬(wàn)元,收回的材料直接銷售,假設(shè)不考慮其他因素,這批材料的入賬價(jià)值為多少?請(qǐng)計(jì)算并說(shuō)明。(單位:萬(wàn)元)
(本題4分)A企業(yè)收回委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的材料一批,原材料的成本210萬(wàn)元,加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅35.7萬(wàn)元,消費(fèi)稅1.7萬(wàn)元,收回的材料直接銷售,假設(shè)不考慮其他因素,這批材料的入賬價(jià)值為多少?請(qǐng)計(jì)算并說(shuō)明。(單位:萬(wàn)元)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整