你好!是哪個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額是負(fù)數(shù)是什么原因?
老師資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù) 是什么原因
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),一般負(fù)數(shù)是什么原因
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末是負(fù)數(shù)是什么原因
老師資產(chǎn)負(fù)債表的總額是負(fù)數(shù)的是什么原因
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫(xiě)出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
籌建期建廠房買(mǎi)的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
資產(chǎn)總計(jì),
你好!資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看
這是我剛接手的,我不明白資產(chǎn)總額怎么會(huì)是負(fù)數(shù)
你好,應(yīng)收賬款產(chǎn)生的,報(bào)表重分類到應(yīng)付賬款就可以
老師報(bào)表重分類出來(lái)是這樣的跟前面的數(shù)據(jù)差別很大
你好!資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的吧,這種方式是正確的
這是不重分類之前的,數(shù)據(jù),這是上一年的報(bào)表,我是一月接新建賬的,那我要怎么做,資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的
你好,應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)是不是就是預(yù)收賬款,你們多收錢(qián)了所以報(bào)表重分類
這個(gè)我不知道,我剛接收的發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)了,也不知道什么原因,之前是代理記賬做的不清楚,老師那我現(xiàn)在改怎么做
你好!應(yīng)該是預(yù)收賬款不然應(yīng)收不會(huì)出負(fù)數(shù)
老師那我小周怎么調(diào)整,請(qǐng)老師指點(diǎn)
你好!小周怎么調(diào)整 指的什么?
現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬,需要調(diào)賬嗎
你好!借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款
老師我不理解,
你好!你是會(huì)計(jì)專業(yè)的還是改行的?我好看看后邊怎么解釋
改行的,所以不理解,也不知道怎么去調(diào)整
你好!你們收了錢(qián)沒(méi)還沒(méi)有提供貨物或服務(wù)應(yīng)該做預(yù)收賬款是企業(yè)的一項(xiàng)負(fù)債,以后要用商品或服務(wù)償還的,你們之前做在應(yīng)收賬款了所以出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你可以看看基礎(chǔ)會(huì)計(jì)這本書(shū)中對(duì)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的解釋