1借原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200 貸銀行存款45200
老師,這個(gè)公司只有10萬的開票額度,是不是不用交稅
老師,已經(jīng)進(jìn)行人員信息采集,申報(bào)綜合所得為什么輸入不了人員信息呢?
銷售中介費(fèi)屬于傭金和手續(xù)費(fèi)嗎
老師24年預(yù)繳的企業(yè)所得稅2萬多,年終會(huì)算清繳為什么成0了,什么原因會(huì)造成,申請(qǐng)退稅的金額為什么跟預(yù)繳金額不一樣
公司取房子已取得發(fā)票,交電費(fèi)的時(shí)候是需要開公司發(fā)票還是開房東的名頭?
個(gè)體戶開鴿子的發(fā)票給我們,他們應(yīng)選多少的征收率?
你好,老師,運(yùn)輸公司購車的車船稅入固定資產(chǎn)嗎?
我單位上報(bào)的在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)的數(shù)據(jù),與稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致,是什么原因
老師好,昨天填寫了所得稅捐贈(zèng)的表,因我有一筆是紅十字會(huì)扶貧捐贈(zèng),15000元,填寫在全額扣除欄,當(dāng)年不管是虧損還是盈利都可以直接扣除,還有一筆10000元,是慈善捐贈(zèng),因我單位是虧損企業(yè),就不能扣除而是調(diào)增了,老師,是不是這么理解呀
老師,我們是酒店,小微企業(yè),我賬上記的銷售費(fèi)用賬單折扣應(yīng)該填到匯算清繳里A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里的哪里?
2借在途物資10800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸銀行存款12100
3.借在途物資26000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3250 貸應(yīng)付票據(jù)29250
4借原材料10800 貸在途物資10800
5借預(yù)付賬款20000 貸銀行存款20000
6借原材料40000 貸生產(chǎn)成本40000
7借原材料40000 貸在途物資40000
8.借原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7800 貸預(yù)付賬款20000 銀行存款47800
9借原材料-暫估18000 貸應(yīng)付賬款~暫估18000
10借原材料15000 貸委托加工物資15000
借原材料2500 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益2500