對(duì),就是進(jìn)入到應(yīng)收賬。
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,我們開出發(fā)票,同時(shí)銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
工程完工驗(yàn)收合格收到工程款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 之前沒有確認(rèn)過收入?是不是要先確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師你好,應(yīng)收賬款借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 收到應(yīng)收賬款時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收到應(yīng)收賬款時(shí)不需要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
收到預(yù)收賬款20萬,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,每次沖減貨款金額,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,是這樣嗎
對(duì)呀,做賬是這么做的。
沒有固定資產(chǎn)數(shù)額的話,也做不了報(bào)表吧,做之前是不是應(yīng)該把固定資產(chǎn)盤點(diǎn)一遍,再根據(jù)使用年限算折舊,
對(duì)的,這個(gè)肯定的啊
工廠其實(shí)開了七八年了,但一直沒有做報(bào)表,現(xiàn)在如果要做,除了要用固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),倉庫庫存數(shù)據(jù),還需要做什么其他的嗎
就是把該盤點(diǎn)的盤點(diǎn)一下。
您說具體點(diǎn)好不,哪些該盤點(diǎn)呢
這種說實(shí)話我沒咋做過,重新建賬這樣的
謝謝老師
沒事,抱歉沒有幫到您