免稅的話不用提現(xiàn)稅費(fèi)了。
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒(méi)有30萬(wàn)的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開(kāi)的是1%開(kāi)的票)?
請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模納稅人 下月開(kāi)始免增值稅 那下月應(yīng)交增值稅這部分做分錄 是按百分之一還是百分之三呢?分錄還的體現(xiàn)稅這部分吧?
小規(guī)模納稅人稅金這塊是按減按百分之一計(jì)算稅金,入應(yīng)交增值稅科目,還是先按百分之三入應(yīng)交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)百分之二到營(yíng)業(yè)員收入,標(biāo)準(zhǔn)賬務(wù)處理幫解答
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是按照百分之三減按百分之一開(kāi)票的,那我們做賬的時(shí)候,是按照百分之一還是百分之三計(jì)提增值稅呢?電子稅務(wù)局的申報(bào)表是顯示百分之三的,謝謝老師
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票額度超過(guò)三十萬(wàn)的部分按百分之一的稅率去交還是全部都要按百分之一去交呢
通過(guò)中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒(méi)有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開(kāi)來(lái)了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開(kāi)了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司那些費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)。后期開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
無(wú)票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費(fèi)用發(fā)票5000元,讓會(huì)計(jì)報(bào)銷,會(huì)計(jì)同意調(diào)了。這個(gè)費(fèi)用去年也沒(méi)有計(jì)提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個(gè)問(wèn)題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個(gè)季度做一次收入,怎么做呀,半年一開(kāi)票一付款
出口退稅(退運(yùn))。報(bào)關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報(bào),如何操作