同學(xué)您好,一般去稅局代開發(fā)票按交納1個(gè)點(diǎn)的的增值稅,自今年4月1日至12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;
我這個(gè)以公司名義簽的開勞務(wù)發(fā)票怎么開,求解
老師,你好,我們是勞務(wù)公司,開普票480萬,現(xiàn)在老板的意思是要分包工以個(gè)人名義代開300多萬的票,成本大概有400萬,老板意思少交企業(yè)所得稅,但是這個(gè)稅務(wù)現(xiàn)在不是有預(yù)警嘛,這個(gè)480萬,最低應(yīng)該繳納多少的稅比較合適呢
我現(xiàn)在已我個(gè)人的名義去稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票給公司,但是這筆錢不發(fā)都我手上,只是用這個(gè)勞務(wù)發(fā)票做賬而已,到時(shí)候人家查起來不會(huì)出事吧
五年前的勞務(wù)費(fèi),現(xiàn)在打給包工頭身上,公司需要開發(fā)票,勞務(wù)費(fèi),個(gè)人去稅務(wù)局開票,可以開出來這么大的票嗎,需要繳納多少稅
老師,我有個(gè)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅要繳納多少錢嗎?怎么計(jì)算,5萬塊錢的勞務(wù)報(bào)酬
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?