您好!這個(gè)不行。不是同一個(gè)東西
老師好,釆購了手拉車配件,結(jié)果發(fā)票開成了“交通運(yùn)輸設(shè)備/手拉車”可以報(bào)銷嗎
老師好,我公司是售賣氫氣的,購進(jìn)氫氣的成本包括氫氣本身的采購款,運(yùn)輸費(fèi)用,另外因?yàn)闆]有儲(chǔ)罐,所以銷售方都要自己提供運(yùn)輸槽車,到站上等我們賣完這車氫氣才把車開走,所以這中間又有個(gè)駐車費(fèi),那我?guī)齑嫔唐返馁忂M(jìn)成本該怎么核算呢,我目前是在庫存商品這個(gè)科目下面設(shè)了氫氣采購,運(yùn)費(fèi),駐車這三個(gè)二級(jí)科目,然后將來賣出去開票以后我再根據(jù)銷售比例結(jié)轉(zhuǎn)這三部分庫存商品,這樣可以嗎
郭老師你好! 1主要業(yè)務(wù)是二手車收購進(jìn)來賣出去,開了好多年, 性質(zhì)是有限公司,交稅身份是小規(guī)模 2.6月開始開了基本戶有流水,我要從什么時(shí)候開始報(bào)稅 3.如果買進(jìn)來沒有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個(gè)統(tǒng)一銷售發(fā)票一般是大廳代開的嗎?自己不可以開的吧? 6.我應(yīng)該怎么和對(duì)方溝通,需要對(duì)方提供哪些資料,謝謝!
2、某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,某年2月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售小轎車20輛給某汽車銷售公司,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200萬元;另外,負(fù)責(zé)有償送貨上門,取得送貨運(yùn)輸費(fèi)收入10萬元(不含增值稅),開具貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。(2)將新開發(fā)的小轎車5輛,贊助給某協(xié)作單位,無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格,每輛成本為12萬元,成本利潤率為8%,該小轎車的消費(fèi)稅稅率為9%。(3)銷售2010年購入的一臺(tái)舊機(jī)器設(shè)備,取得含稅銷售額22.6萬元。(4)外購汽車零配件取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款150萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元(不含稅),取得運(yùn)輸公司開具的合法票據(jù),注明增值稅0.54萬元。計(jì)算該車廠該年2月應(yīng)納的增值稅。老師可以把式子列出來嗎(?ω?)
老師,我有個(gè)問題想要問下,就是開發(fā)票的事情,假如說電動(dòng)車的車架+塑料件都是同一個(gè)廠家提供的,但是他給我們開發(fā)票,只開的是交通運(yùn)輸設(shè)備*塑件,沒有開車架子,我們是內(nèi)賬沒有關(guān)系,這個(gè)會(huì)給外帳造成什么影響嗎?外賬稅票也是可以抵扣的,就是缺個(gè)車架的票,但是車架和塑料件的發(fā)票,都開在塑料件里面了,就是外帳做成本的時(shí)候少個(gè)車架的稅票是吧?
老師您好,我想問一下,農(nóng)機(jī)企業(yè)拉拖拉機(jī)的運(yùn)費(fèi)我做什么科目
我賣a資料和b學(xué)習(xí)資料(a和b我把他當(dāng)成一組) a和b總收入一共是800貢獻(xiàn)毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻(xiàn)毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷售量是15套 請(qǐng)問老師 我要是賣a和b假如學(xué)習(xí)資料 c和d假如是書法資料(不是學(xué)習(xí)資料) 假如 書法資料 收入是500貢獻(xiàn)毛利是800 那就是 (學(xué)習(xí)資料300+書法資料800)÷(書法資料500+學(xué)習(xí)資料800)等于 貢獻(xiàn)毛利百分比 我是把4個(gè)資料合起來算還是把4個(gè)資料分開算呢(2個(gè)一組算)
支付超市購物卡怎么做會(huì)計(jì)科目
補(bǔ)充醫(yī)療,補(bǔ)充養(yǎng)老,不超過工資5%,這個(gè)是指不超過個(gè)人工資嗎?
你是公戶收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購買一些辦公用品的發(fā)票,商家開了兩回發(fā)票,我只購買了一回,我入賬也入了一次,多出來的那張發(fā)票是讓對(duì)方紅沖還是怎么操作
老師請(qǐng)問,公司5月份計(jì)提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財(cái)報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 期末 -起初 不等于利潤表里的凈利潤本年累計(jì)數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時(shí)候轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對(duì)應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個(gè)總收入么?
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
老師,新公司開基本戶,銀行會(huì)上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎