您好!這個(gè)不行。不是同一個(gè)東西
老師好,釆購了手拉車配件,結(jié)果發(fā)票開成了“交通運(yùn)輸設(shè)備/手拉車”可以報(bào)銷嗎
老師好,我公司是售賣氫氣的,購進(jìn)氫氣的成本包括氫氣本身的采購款,運(yùn)輸費(fèi)用,另外因?yàn)闆]有儲(chǔ)罐,所以銷售方都要自己提供運(yùn)輸槽車,到站上等我們賣完這車氫氣才把車開走,所以這中間又有個(gè)駐車費(fèi),那我?guī)齑嫔唐返馁忂M(jìn)成本該怎么核算呢,我目前是在庫存商品這個(gè)科目下面設(shè)了氫氣采購,運(yùn)費(fèi),駐車這三個(gè)二級科目,然后將來賣出去開票以后我再根據(jù)銷售比例結(jié)轉(zhuǎn)這三部分庫存商品,這樣可以嗎
郭老師你好! 1主要業(yè)務(wù)是二手車收購進(jìn)來賣出去,開了好多年, 性質(zhì)是有限公司,交稅身份是小規(guī)模 2.6月開始開了基本戶有流水,我要從什么時(shí)候開始報(bào)稅 3.如果買進(jìn)來沒有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個(gè)統(tǒng)一銷售發(fā)票一般是大廳代開的嗎?自己不可以開的吧? 6.我應(yīng)該怎么和對方溝通,需要對方提供哪些資料,謝謝!
2、某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,某年2月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售小轎車20輛給某汽車銷售公司,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200萬元;另外,負(fù)責(zé)有償送貨上門,取得送貨運(yùn)輸費(fèi)收入10萬元(不含增值稅),開具貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。(2)將新開發(fā)的小轎車5輛,贊助給某協(xié)作單位,無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格,每輛成本為12萬元,成本利潤率為8%,該小轎車的消費(fèi)稅稅率為9%。(3)銷售2010年購入的一臺(tái)舊機(jī)器設(shè)備,取得含稅銷售額22.6萬元。(4)外購汽車零配件取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款150萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元(不含稅),取得運(yùn)輸公司開具的合法票據(jù),注明增值稅0.54萬元。計(jì)算該車廠該年2月應(yīng)納的增值稅。老師可以把式子列出來嗎(?ω?)
老師,我有個(gè)問題想要問下,就是開發(fā)票的事情,假如說電動(dòng)車的車架+塑料件都是同一個(gè)廠家提供的,但是他給我們開發(fā)票,只開的是交通運(yùn)輸設(shè)備*塑件,沒有開車架子,我們是內(nèi)賬沒有關(guān)系,這個(gè)會(huì)給外帳造成什么影響嗎?外賬稅票也是可以抵扣的,就是缺個(gè)車架的票,但是車架和塑料件的發(fā)票,都開在塑料件里面了,就是外帳做成本的時(shí)候少個(gè)車架的稅票是吧?
老師你好,一般納稅人公司可以收小規(guī)模納稅人專票稅率1%的發(fā)票嗎
老師是不是計(jì)提的盈余公積的未分配利潤期末余額=未分配利潤的期初余額+凈利潤+(盈余公積期末-盈余公積期初)
老師好,公司買的抽紙巾給大家用,用作辦公費(fèi)還是福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣嗎?
公司購買酒用于招待客戶取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?
小規(guī)模寵物店銷售寵物貓開發(fā)票開什么內(nèi)容
老師好,企業(yè)繳納的殘保金記入什么科目
請問,出差拜訪國外客戶送的禮品可以稅前扣除嗎?要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?怎么申報(bào)?
未分配利潤期末減期初等于凈利潤,但是計(jì)提了盈余公積要減出來,,老師這句話是什么意思
老師 我接到稅務(wù)局電話說的2023年申報(bào)的殘保金跟所得稅上面人數(shù)不一致。我看了下所得稅申報(bào)的時(shí)候人數(shù)填錯(cuò)了,我更正了,殘保金跟所得稅的人數(shù)現(xiàn)在都是25人,稅務(wù)局讓我?guī)е鴤€(gè)稅申報(bào)的明細(xì)到他那兒去,個(gè)稅全年申報(bào)的人數(shù)是381人/12=31.75人 請問一下 這樣要交殘保金嗎
老師,麻煩問一下,我們公司是商貿(mào)公司,然后我們銷售肉蛋蔬菜,在商品流通環(huán)節(jié)是不是應(yīng)該是免稅的?