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某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失:(1)5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2019年5月購進(jìn)投入使用,專用發(fā)票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為110萬元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無殘值。(2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購進(jìn)貨物成本為10萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅專用發(fā)票已于購進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。(3)7月食品廠開始新建辦公樓,期間購進(jìn)了水泥113萬元用于建設(shè),并由某建筑設(shè)計(jì)公司提供辦公樓設(shè)計(jì)服務(wù),金額106萬元,該項(xiàng)目交由某建筑公司進(jìn)行建設(shè),金額109萬元,上述項(xiàng)目均取得了增值稅專用發(fā)票,企業(yè)已于當(dāng)期認(rèn)證。2020年9月,該辦公樓被建委認(rèn)定為違章建筑,被依法拆除。要求:(1)請考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會計(jì)處理的方法;(2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會計(jì)處理。

2022-03-29 22:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 03:06

你好需要計(jì)算做好了給你

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2022-03-30
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-03-17
同學(xué)你好 很高興為你解答 辦公樓已經(jīng)折舊2年,折舊金額=1000/20*2=100萬元 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅=(1000-100)/1000*90 (1) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (2)借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(金額=10*13%%2B1*9%)
2022-05-07
同學(xué)您好 1、管理不善造成固定資產(chǎn)毀損,按照賬面凈值*稅率,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2、違反國家規(guī)定,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也可以轉(zhuǎn)出。 3、借 營業(yè)外支出 81 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)90*18/20=81 4、借 營業(yè)外支出0.834 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出){10*13%%2B1*9%}*60%=0.834
2022-05-07
同學(xué)您好 1、管理不善造成固定資產(chǎn)毀損,按照賬面凈值*稅率,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2、違反國家規(guī)定,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也可以轉(zhuǎn)出。 3、借 營業(yè)外支出 81 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)90*18/20=81 4、借 營業(yè)外支出0.834 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出){10*13%+1*9%}*60%=0.834
2022-05-07
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